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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收的業(yè)主的產(chǎn)權(quán)代辦費 (我們也是代收 當(dāng)時開的收據(jù))當(dāng)時記賬貸方:其他應(yīng)付款 8月把我們當(dāng)時收的產(chǎn)權(quán)代辦費要付給第三方 因為是第三方給代辦的 一共是11戶 12600 問題是 現(xiàn)在第三方給開的專票 我們在專票上領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽完字不能退回 這11戶是老項目 不能進項抵扣 分錄: 借:其他應(yīng)付款 12600 (價稅合計) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 (713.21) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 713.21 銀行存款 12600 老師 這樣是不是不對

2023-09-05 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 09:29

同學(xué)你好 是不對的 進項轉(zhuǎn)出到成本費用科目才對

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同學(xué)你好 是不對的 進項轉(zhuǎn)出到成本費用科目才對
2023-09-05
同學(xué)你好 這個可以的
2023-09-04
借、其他應(yīng)付款、 借管理費用負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-03-21
您好,為什么進項稅貸方負(fù)數(shù)?應(yīng)當(dāng)是借方正數(shù),您的進項稅是否能區(qū)分簡易計稅?
2023-04-08
你好,?分錄第二步,是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理??
2023-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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