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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收的業(yè)主的產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi) (我們也是代收 當(dāng)時(shí)開的收據(jù))當(dāng)時(shí)記賬貸方:其他應(yīng)付款 8月把我們當(dāng)時(shí)收的產(chǎn)權(quán)代辦費(fèi)要付給第三方 因?yàn)槭堑谌浇o代辦的 一共是11戶 12600 問題是 現(xiàn)在第三方給開的專票 我們在專票上領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽完字不能退回 這11戶是老項(xiàng)目 不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 分錄: 借:其他應(yīng)付款 12600 (價(jià)稅合計(jì)) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 (713.21) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 713.21 銀行存款 12600 老師 這樣是不是不對

2023-09-05 09:21
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齊紅老師

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2023-09-05 09:29

同學(xué)你好 是不對的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用科目才對

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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