借:銀行存款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)收到政府補(bǔ)助的裝修款和日常經(jīng)營(yíng)用款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
工業(yè)園區(qū)的企業(yè)收到政府補(bǔ)貼裝修款65萬(wàn),全部會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款(補(bǔ)貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付裝修費(fèi):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長(zhǎng)攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減,22年卻沒(méi)有分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)下接下來(lái)的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒(méi)來(lái)齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補(bǔ)的裝修款,但是已開銷售發(fā)票了,這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
老師好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到政府補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
你好老師!招商企業(yè),收到政府返還款10萬(wàn)元,4萬(wàn)給企業(yè)6萬(wàn)園區(qū)留存,稅務(wù)讓6萬(wàn)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,600確認(rèn)增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?我做的借:銀行存款10 貸:應(yīng)付賬款-企業(yè)4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6那確認(rèn)增值稅部分600如何做分錄?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
支付裝修費(fèi)用的時(shí)候直接進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
可以直接進(jìn)管理費(fèi)用-裝修費(fèi)不?
這個(gè)是補(bǔ)貼,要先通過(guò)銀行存款的哦
我說(shuō)的是支付裝修材料費(fèi)和人工費(fèi)時(shí)
這個(gè)可以的,沒(méi)有問(wèn)題的