你好,當時你錄入了商品信息嗎?
老師你好,請問我是乙方,我們提供的電器安裝服務開發(fā)票應該是什么稅收種類、開什么稅率,以及什么稅收分類編碼???
老師我想問下 要給對方開發(fā)票U盤是屬于哪一類啊,我在稅收編碼里面沒有找到,SM專用U盤
老師下午好,想請教一下,我們是購買方辦理紅字,關于稅收分類編碼是必須和對方已開的正數(shù)發(fā)票對應,還是說稅率正確就行,不用看對方公司給我們開的正數(shù)發(fā)票上的稅收分類編碼?
請問老師 稅控盤里面去年開的專票 現(xiàn)在購買方要我們提供稅收分類編碼,我從哪里能找到我已經(jīng)開具的發(fā)票的稅收分類編碼
老師,你好。請問一下稅收分類編碼。按別人開給我的發(fā)票上面的稅收分類編碼可以嗎?從系統(tǒng)里面導出的。
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
沒有的 只有開票金額
登錄增值稅發(fā)票稅控開票軟件(稅控盤版)開票系統(tǒng),選擇【系統(tǒng)設置】-【增值稅類商品編碼】進入。 2.商品編碼導出 在【增值稅類商品編碼】模塊內(nèi),勾選需要導出的編碼信息,點擊左上角“導出”,保存導出為XML格式的文件。
看一下這邊里面有嗎?如果沒有的話,去發(fā)票查詢里面找到你當時給他開的那個發(fā)票,打開看一下。
商品編碼導出 是稅控盤里來過的所有類目都有嘛 還是只有我現(xiàn)在電腦上增加的那些呢
直接打開的話是看不到編碼的
只有電腦增加的那些
因為是去年的票 不是我開的 就沒其他辦法能看到了嗎?
以管理員的名義登錄進去查