你好!其實建議你都按工資算了。因為最終都是綜合所得
老師,那如果先交了房租沒有開收據(jù)只有銀行回單,是不是先做其他應(yīng)收款后面收到發(fā)票再做費用沖減其他應(yīng)收款
老師先交房租收到了收據(jù),后面開發(fā)票,做賬是先按收據(jù)直接做費用然后收到發(fā)票附后面,還是先按銀行回單做其他應(yīng)收款,收到發(fā)票再做費用沖減其他應(yīng)收款
老師,問一下個體戶季度開票超過9萬所得稅稅率是多少,具體怎么計算的,比如開票10萬
老師我有一個公司現(xiàn)在要年報退稅一萬二 我不想退 有啥辦法
老師,小規(guī)模一月的開票額度只有10萬嗎?
你好,本企業(yè)需要給工貿(mào)局來一張關(guān)于資金獎補的發(fā)票需要怎么開具
請問老師待認(rèn)證進(jìn)項稅額是什么意思呢
勞務(wù)派遣公司,差額征稅。小型微利企業(yè),年度匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬怎么填?有部分工資是用工單位代發(fā),有部分工資是公司自己發(fā)的。還有管理人員工資是公司發(fā)的。應(yīng)該填哪個數(shù)呀
24年有補交印花稅,還有滯納金,滯納金走了以前年度損益科目,25年所得稅匯算,滯納金需要調(diào)增嗎?理由是什么
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎沒有做在工資里面,在哪個表調(diào)
好的老師
你好!歡迎下次再來探討
我們單位的有幾個員工每個月就發(fā)放1000元,我們不零申報可以嗎?因為他們的工資最后會匯總到另一個單位一起申報個稅
你好!按實際申報就好。不要0申報
對,我們是按實際申報的,不過另一個單位會把這個員工的1000元工資匯總到一起申報,比如這個員工在我們單位發(fā)1000元,在另一個單位發(fā)9000元,會合并為10000元申報個稅,我們單位還用按實際1000元申報嗎?
您好,其實這種應(yīng)該各自申報各自發(fā)放的
我們這個邊按實際的申報了,另一個單位又把1000元合并到一起申報,這個1000元會重復(fù)申報嗎?匯算清繳時這個員工會多交稅嗎
您好,各自申報各自,都按工資申報就行。如果按你說的,確實會重復(fù)