你好,可以使用全電發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票。發(fā)出確認(rèn)單,對(duì)方確認(rèn)后就可以開(kāi)了
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,這個(gè)月怎么處理。最主要是月初用金稅盤(pán)開(kāi)的紅字專(zhuān)用發(fā)票,后來(lái)強(qiáng)制我們換UK只能開(kāi)電子專(zhuān)用發(fā)票 ,這種情況下申報(bào)一般納稅人怎么申報(bào)。謝謝老師解答
老師,上個(gè)月開(kāi)的電子票,這個(gè)月紅沖能用紙質(zhì)發(fā)票紅沖嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師以前月份稅控系統(tǒng)開(kāi)的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開(kāi)全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開(kāi)始使用全電發(fā)票。
老師,這個(gè)月在電子稅務(wù)局的全電發(fā)票沖紅了上月的發(fā)票,那沖完了還要開(kāi)具正確的,是直接用藍(lán)字開(kāi)具了嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月用稅控盤(pán)開(kāi)的專(zhuān)票,這個(gè)月剛好是用電子發(fā)票,能用全電發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票嗎
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒(méi)有繳納入中心校集中賬戶(hù)(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢(qián)支付進(jìn)集中賬戶(hù)時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來(lái)資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
1.投資的一家子公司注銷(xiāo)了,投資160萬(wàn)只收回來(lái)65萬(wàn),投資損失,匯算清繳需要填哪些報(bào)表? 2.投資另一家子公司收益分紅了2000萬(wàn),實(shí)收金額2000萬(wàn)。 利潤(rùn)表里投資收益是1905萬(wàn),那匯算清繳應(yīng)該怎么填寫(xiě)
公司要變更股權(quán),需要4月份的報(bào)表,我可以先把4月份的報(bào)表做成虧損,變更好后按照申報(bào)高企的要求修改近三年的財(cái)務(wù)賬,更改近三年的匯算清繳所得稅報(bào)表,本年三季度,按照更改后的高企報(bào)表,有沒(méi)有什么影響?
攪拌車(chē)的折舊年限是10年還是4年?
老師您好,我們單位1季度有發(fā)票收入,所以提了增值稅,然后4月報(bào)稅這個(gè)增值稅免了不用交了。賬上的應(yīng)交增值稅的余額應(yīng)該怎么做呀?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票月10萬(wàn)以?xún)?nèi)要交稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是負(fù)數(shù)怎么處理
匯算清繳上的職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該是什么數(shù)據(jù),上年計(jì)提的工資全部發(fā)清
勞務(wù)費(fèi):因委托外部單位或個(gè)人提供勞務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用。在耳機(jī)、音響、電源生產(chǎn)中,主要涉及委外加工勞務(wù)費(fèi)用,如受托方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行部分工序加工所收取的加工費(fèi)等。這勞務(wù)費(fèi)可以轉(zhuǎn)換成加工費(fèi)嗎?老師請(qǐng)幫忙轉(zhuǎn)一下術(shù)語(yǔ)
怎么我聽(tīng)的課程是不可以開(kāi)的
你們推行了全電發(fā)票就可以開(kāi)的,原來(lái)的稅控系統(tǒng)已經(jīng)注銷(xiāo)了,沒(méi)法再開(kāi)紅字
是的,稅控盤(pán)已經(jīng)上交了
這怎么填寫(xiě)
沒(méi)有的就不用填的哈
上個(gè)月開(kāi)出的專(zhuān)票,這個(gè)月紅沖,這個(gè)月還是正常報(bào)稅嗎
這個(gè)月紅沖后抵減本月的銷(xiāo)售額,上個(gè)月正常交稅