你好!如果不開(kāi)專(zhuān)票,增值稅和附加可以免,但是個(gè)稅稅率是20%。低于800可以免稅
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師的意思是800元以下免所以稅是嗎?如果超過(guò)800元開(kāi)普票不交增值稅嗎?一般納稅人也不用交嗎?我看網(wǎng)上說(shuō)要交增值稅及附加稅, 個(gè)人所得稅、印花稅
所有稅,打錯(cuò)了打成所以了
你好!是的。800元以下不開(kāi)專(zhuān)票是可以免的。 你這個(gè)是法人,你說(shuō)的這個(gè)法人是個(gè)人吧。
是的,是老板自己名下的車(chē),她是公司法人,現(xiàn)在公司租借來(lái)使用
你好!所以他不可能是一般納稅人了
那800元以下開(kāi)普票是免所有稅嗎?那800元以上是交三個(gè)稅是嗎?增值稅,個(gè)人所得稅,印花稅是嗎?分別是13%,20%,千分之一和附加稅12%對(duì)嗎?
你好!800以下是免所有了。 800以上,10萬(wàn)以下,一般是免增值稅及附加稅。個(gè)稅就不免了
您說(shuō)的是租借的租金在800元以上10萬(wàn)以下,免增值稅和附加稅,只交個(gè)稅按20%繳納,其他都不需要繳納了嗎?
你好!印花稅是有的。萬(wàn)分之五
老師,還想問(wèn)一下,我們企業(yè)是一般納稅人10萬(wàn)以下只要開(kāi)普票都免增值稅和附加稅嗎?
你好!不是。企業(yè)是一般納稅人,是不免增值稅的。 因?yàn)槟闵厦嬲f(shuō)的代開(kāi)是個(gè)人,才免
明白了,是的,我們老板娘是個(gè)人她開(kāi)票給一般納稅人公司,她開(kāi)是以個(gè)人名義開(kāi)所以只繳納個(gè)稅是嗎?
你好!是的。不開(kāi)專(zhuān)票是這樣
好的,非常感謝老師-
你好!不用客氣的了
老師,還想問(wèn)一下,如果公司使用不當(dāng)造成車(chē)損壞嚴(yán)重,公司賠償這個(gè)賠償需要老板個(gè)人交稅嗎?
你好!這個(gè)正常是不用。除非他有額外收益。但是實(shí)操中一般都不會(huì)申報(bào)