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老師高新技術(shù)企業(yè),如果是加計扣除發(fā)現(xiàn)以前年度少扣除,多交稅了,現(xiàn)在再加計扣除申請把多交的企業(yè)所得稅退回來,需要計入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎?

2023-09-03 21:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-03 21:39

您好,這個是需要的,正常需要

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您好,這個是需要的,正常需要
2023-09-03
同學(xué)你好 所得稅的優(yōu)惠返還,不需要再度繳納所得稅的 20年的時候調(diào)減就可以
2021-05-19
你好就 可以按照實事求是的說明,企業(yè)在當(dāng)年度虧損較多,就沒有享受
2020-06-04
您好,這個加計扣除,是相當(dāng)于是本身100的費(fèi)用,可以再扣除100,這樣是200,這個意思
2025-02-17
您好,季度申報的時候也可以加計扣除
2024-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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