這種情形可能屬于系統(tǒng)BUG,建議您直接到稅務(wù)大廳處理。

你好老師,請(qǐng)問(wèn)我1月份的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)也同樣申報(bào)錯(cuò)誤了,3月份已經(jīng)做好更正申報(bào),申報(bào)金額少了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款和也滯納金,請(qǐng)問(wèn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?2月份的賬目要按處理后的進(jìn)行,還是更正之前的?
CPA的報(bào)考方式有職稱(chēng),填什么呢老師,我這邊上次咨詢(xún)個(gè)稅(工資薪金所得)更正申報(bào),然后我1~3月都更正申報(bào)成功了,其中,有一位員工,1月工資2500,2月份5000,3月份工資10000,但是個(gè)稅依然是0,這正常嗎?,按說(shuō)要繳納個(gè)稅不是[破涕為笑]
個(gè)人工資薪金表,補(bǔ)更正了1.2.3月,5.6.7月也更正了,目前要報(bào)八月份的稅,提示要做以前月份的更正,但4月份去做更正時(shí),老是提示,4月已更正,實(shí)際上4月沒(méi)有做更正。目前是八月的工資薪金也報(bào)不了,怎么處理好呢?
你好老師,個(gè)稅申報(bào)工資必須和財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用中的工資數(shù)據(jù)一致嗎,之前月份個(gè)稅報(bào)的多,是因?yàn)榕滦枰杖攵啵煤侠砜鄢?,結(jié)果到年底開(kāi)的不多,不想這么多費(fèi)用,想更正個(gè)稅申報(bào)可以嗎?得從4月改到12月,這樣更正有什么影響,更正呢本年利潤(rùn)虧損就少點(diǎn),不更正本年利潤(rùn)虧損多點(diǎn),到底要不要更正呢
老師,1和2月份工資發(fā)放了,忘記報(bào)個(gè)別人的個(gè)稅所得稅,是在4月份的時(shí)候新增上去一起把1.2.3.月份工資一起填總和申報(bào)行嗎?有些會(huì)計(jì)又說(shuō)更正申報(bào),更正申報(bào)是提示要去大廳申報(bào),這個(gè)要怎么操作?
每個(gè)季度發(fā)票提額可以調(diào)額幾次
生產(chǎn)企業(yè)出口11月的時(shí)候撤回了10月的免抵退申報(bào),稅務(wù)也同意撤回了,為什么重新導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,征免類(lèi)型顯示退稅,勾選數(shù)據(jù)也沒(méi)有數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)咖啡豆的發(fā)票,大的項(xiàng)目名稱(chēng)怎么選。
老師這個(gè)銀行存款期末余額是負(fù)數(shù),應(yīng)該在借還是貸方呢
麻煩找下樸老師,老師入賬時(shí)借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)收入,9月份存入現(xiàn)金時(shí)借銀存,貸庫(kù)存現(xiàn)金,24年1月重復(fù)存入時(shí)借銀存,貸庫(kù)存現(xiàn)金。
單位租的門(mén)市 支付的門(mén)市租金6000元,門(mén)市的物業(yè)費(fèi)7500,門(mén)市電費(fèi)450元 用銀行存款支付 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我是小規(guī)模納稅人,取得的發(fā)票上面普票只有開(kāi)票人,沒(méi)有領(lǐng)票人,可以嗎?合格嗎
工行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)開(kāi)票,網(wǎng)上可以申請(qǐng)嗎
你好我們公司是一般納稅人,然后9月份的時(shí)候抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在11月的時(shí)候供貨商告知我們發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要我們做紅字發(fā)票信息確認(rèn),就是我們確認(rèn)了的話,對(duì)我們來(lái)說(shuō)有沒(méi)有什么分風(fēng)險(xiǎn)(因?yàn)?月份的那部分稅款已經(jīng)抵扣了)
請(qǐng)問(wèn)滅火器屬于固定資產(chǎn)嗎?

