您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題
老師 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們老總叫把這個(gè)月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個(gè)表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒(méi)有做過(guò) 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們老總叫把這個(gè)月生產(chǎn)人員的工資做成生產(chǎn)成本 現(xiàn)在月底了要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 他發(fā)了一個(gè)表給我叫我填 我差不多填好了 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢 沒(méi)有做過(guò) 新手 麻煩老師教我一下 感謝感謝
老師,這道大題幫我寫下答案呀,之前有過(guò)在會(huì)計(jì)學(xué)堂問(wèn)老師問(wèn)題,結(jié)果我們老師講評(píng)我對(duì)了一下錯(cuò)得一塌糊涂,感覺(jué)我自己做的對(duì)的還多點(diǎn),不知道那個(gè)老師是不是沒(méi)有看清題唉,希望老師幫我寫下正確的答案!謝謝!
老師你好,我把財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)改動(dòng)了,然后可能也點(diǎn)到了報(bào)送或者生成報(bào)表,但是在操作中知道了錯(cuò)誤點(diǎn),也及時(shí)撤回了,現(xiàn)在稅務(wù)來(lái)問(wèn)怎么回事,我有點(diǎn)說(shuō)不清楚的感覺(jué),這個(gè)要怎么解釋更好,謝謝
老師財(cái)報(bào)表自動(dòng)填寫生成的表有沒(méi)有感謝,自己做怕哪里填不對(duì),核算的有錯(cuò)誤,感謝感謝
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開(kāi)具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車?yán)碣r的錢,沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
麻煩問(wèn)一下,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整那4個(gè)事項(xiàng)里 什么時(shí)候是考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,什么時(shí)候要調(diào)到應(yīng)交所得稅里呢??謝謝
其實(shí),“應(yīng)交所得稅”是按照稅法標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,而“所得稅費(fèi)用”是按照會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。如果會(huì)計(jì)和稅法標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)差異,就通過(guò)“遞延所得稅”來(lái)補(bǔ)這個(gè)差。
您說(shuō)的這點(diǎn)理解了,但是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)里,4個(gè)事項(xiàng),哪個(gè)跟當(dāng)期應(yīng)交所得稅有關(guān)系,哪個(gè)跟遞延所得稅有關(guān)系呢?該怎么區(qū)分跟記憶呢
“資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)”與“應(yīng)交所得稅”沒(méi)有一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,需要根據(jù)具體業(yè)務(wù)來(lái)確定的。
哪都哪些業(yè)務(wù)有關(guān)系呢?考試的時(shí)候也不可能實(shí)操中所有的有吧。老師可以說(shuō)一下嗎?都哪些業(yè)務(wù)跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有關(guān)系,好記憶一下
同學(xué)呀,這個(gè)真的沒(méi)法一一列舉啊,也許,這需要一大章或者一本書才行的。
會(huì)考到的幾個(gè)說(shuō)一下也可以呀,老師,主要就是為了通過(guò)考試嘛
要不,您直接舉一個(gè)具體業(yè)務(wù),我來(lái)幫您分析一下,您看怎樣?
好。資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng):1未決訴訟,預(yù)計(jì)負(fù)債,啥時(shí)候跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系啥時(shí)候記到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅里?;2減值調(diào)整,跟遞延所得稅資產(chǎn)有關(guān)系嗎跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?;3退貨退款產(chǎn)生的收入成本調(diào)整事項(xiàng),涉及遞延所得稅資產(chǎn)嗎?跟應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有關(guān)系嗎?4差錯(cuò)更正里的調(diào)整事項(xiàng),如果跟固定資產(chǎn)折舊有關(guān)系,是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是直接調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅就可以呢?;5政府補(bǔ)助的差錯(cuò)更正,本來(lái)不交稅的,是不是不需要調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅了?這5個(gè)是我做題的時(shí)候遇到的問(wèn)題,有點(diǎn)暈,所以麻煩老師幫忙講一下 謝謝。
第一個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債未決訴訟發(fā)生時(shí),由于會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時(shí)性差異,需要做應(yīng)計(jì)稅費(fèi) 2你得看下這個(gè)簡(jiǎn)直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨(dú)體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時(shí)性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費(fèi) 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因?yàn)樵趯?shí)際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說(shuō)的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費(fèi)用調(diào)整 5政府補(bǔ)助的你不管是預(yù)繳還是會(huì)算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整
啥情況呢?咋不回答了?老師
您好,同學(xué),發(fā)給您了啊 第一個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債未決訴訟發(fā)生時(shí),由于會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法應(yīng)納稅額的差異產(chǎn)生了可抵扣暫時(shí)性差異,需要做應(yīng)計(jì)稅費(fèi) 2你得看下這個(gè)簡(jiǎn)直允許稅前扣除吧,如果允許稅前扣除就不需要單獨(dú)體現(xiàn)了,如果不允許稅前扣除也有暫時(shí)性差異,所以也需要做應(yīng)交稅費(fèi) 3不建議調(diào)整 最好直接做到當(dāng)年就不要調(diào)整了 ?因?yàn)樵趯?shí)際作戰(zhàn)中,你需要考慮你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要是一樣的 4你說(shuō)的是一次這就政策的嗎?如果是的話,就是遞延所得稅負(fù)債和所得稅費(fèi)用調(diào)整 5政府補(bǔ)助的你不管是預(yù)繳還是會(huì)算清剿,他都屬于不征稅的收入 不用調(diào)整
有延遲,剛剛看到
好的,沒(méi)關(guān)系的,您看一下呢
也就是說(shuō)這些項(xiàng)目也要看題目具體要求,然后再看是調(diào)遞延所得稅資產(chǎn)還是調(diào)當(dāng)期所得稅,是這樣理解嗎?老師
你好對(duì)的 是這么做的
謝謝老師啦
不客氣,請(qǐng)幫我五星好評(píng),謝謝啦