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老師,有這樣一筆分錄,銀行收款大于開票金額。其中有一筆款項是通過法人代收然后再轉(zhuǎn)到公司賬戶的,這樣的分錄怎么寫?
老師您好:費用報銷單一筆金額3488元,一張報銷單不夠?qū)?,需要寫兩張的話,我這樣寫對嗎?
老師 我是小規(guī)模 稅務(wù)局代開了一張發(fā)票 比如說 金額一共5000 其中稅額150 銀行已收款 怎么做分錄啊
老師,你好,我來出口發(fā)票時,同一個項好的金額超出開票限額,那我分兩張開的話,備注是備注這一張發(fā)票的金額,還是注明兩張的合計金額呢?
老師您好,有一筆應(yīng)付賬款,一共24萬,客戶分開開了10張發(fā)票,可以把金額合計起來寫一個分錄嗎。還是得一張一張的寫呢,哪個更規(guī)范
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
您好,借:管理費用-培訓(xùn)費 7169.81 進項稅 430.19 %2b2510*2/1.09*0.09 管理費用-差旅費 2560*2-2510*2/1.09*0.09 銀行 2720 貸:其他應(yīng)收款 10000 “實名”航空運輸電子客票行程單進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%
我算出來的差旅費是4605.5,而憑證的答案是4705.5這個不明白
您好,我剛才算了,我也是2560*2-2510*2/1.09*0.09 =4705.5
可是那個民航發(fā)展基金不是不能抵扣嗎。這樣算的話民航發(fā)展基金可以抵扣了
您好,我沒有抵啊,2560-50=2510,我寫的是2510嘛
這樣就矛盾了,剛才您也是用了2510不包函民航發(fā)展基金
可是用了2560就包含了,
是不是不能抵扣的那100元的民航發(fā)展基金加在費用里面就對了
您好,是的,計算進項不含民航發(fā)展基金,但是這是差旅費的