可以一樣的 最好不要發(fā)整數(shù) 比如3500 5000 4500這些的
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發(fā)數(shù)申報個稅工資,都是按每月計提數(shù)來申報的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發(fā),有錢時候就多發(fā),沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發(fā),有時候發(fā)一兩萬,有時候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務(wù)局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數(shù)對上就行嗎?但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調(diào)整啊? 謝謝老師。
請問老師,公司小發(fā)工資卻兩種情況,比方說,發(fā)工資有一人8月發(fā)8月的8000元,其他人7月工資8月發(fā)共計10000元,我個稅都按8月發(fā)工資18000報的,對嗎?有老師建議我調(diào)整一下當月發(fā)當月的把他視同下月發(fā),這樣就和每月工資表一致了,可是個稅系統(tǒng)里我不太會調(diào)
老師您好,問題是這樣: 在計提2月社保費之后,繳納2月社保的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 200 其他應(yīng)收款 40 貸:銀行存款 240 其中這個其他應(yīng)收款是指單位方給職工個人代繳的意思是嗎?實際上要等下個月發(fā)工資時再從實際發(fā)放工資的貸方再抵扣回其他應(yīng)收款,也就是下個月會把這筆錢從員工工資中扣回來,是這樣嗎?謝謝老師。這個社保指的是本來應(yīng)由職工方全全負擔的、而不是單位幾個人分別承擔50%,是這樣嗎
老師您好,請問每個月工資的應(yīng)發(fā)工資,是不是要稍微調(diào)整,不能每個月都完全一樣,是吧,否則會收到稅局的預(yù)警,是這樣嗎?蟹蟹老師
@郭老師接,其他老師不要接哦,謝謝合作,請問每個月工資的應(yīng)發(fā)工資,是不是要稍微調(diào)整,不能每個月都完全一樣,是吧,否則會收到稅局的預(yù)警,是這樣嗎?蟹蟹老師
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,把章蓋成其他公司的章了,像這種情況發(fā)票還可以入賬嗎。
改錯的張數(shù)有點多,有什么辦法可以解決呢
不可以 作廢重新開的
清包工建筑服務(wù)適用的是什么簡易計稅?
一般納稅人建筑工程它是9%,但是如果他只包工不包料,可以簡易計稅3%
出口企業(yè),報關(guān)單是人民幣,但是客戶打來的款是美元,因為打來的款有延遲,而且沒辦法一筆一筆去一一對應(yīng),做賬的時候:借:銀行存款-美元,貸:應(yīng)收賬款-外商,中間是不是要有個匯兌損益,但是這筆美元不知道對應(yīng)多少應(yīng)收賬款,所以沒辦法算匯兌損益,這種情況應(yīng)該怎么做才更好?
那你之前做了應(yīng)收賬款沒有,你收到的美元乘以匯率和你之前做的應(yīng)收賬款的差額,這個就放到財務(wù)費用就行。
這個我明白了,還有個問題就是報關(guān)單是人民幣,然后收的是美元,我可不可以做借:應(yīng)收賬款-(美元),貸:主營業(yè)務(wù)收入(人民幣),但是會產(chǎn)生匯兌損益。
我現(xiàn)在做借:應(yīng)收賬款(美元),貸:主營業(yè)務(wù)收入(美元),但是我這個做賬系統(tǒng)他匯率只能保留小數(shù)點后6位數(shù),結(jié)果算出的人民幣金額比報關(guān)單的少一分錢,和申報的收入也差一分錢,不知道怎么做才合理?
你好。建議你修改一下,你再補上借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入0.01。
出口退稅的進項稅怎么入賬?
你好,商貿(mào)的嗎?選擇退稅勾選 借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行
你好。建議你修改一下,你再補上借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入0.01。 補個美元0.01,匯率1 ?
對的,是的,是這么做的。
你當時人民幣少了0.01嗎?
是啊,人民幣少0.01元
借應(yīng)收賬款帶主營業(yè)務(wù)收入人民幣這里全部人民幣就可以了
例如在成本核算時電量時。 供電局,不是按照每個月1號到月底。而是跨月抄表的,這樣,對于公司的核算電量就有了差異。那么供電局開出的發(fā)票就同實際成本就差異,這時如何調(diào)整如何做分錄
你好,你們單位能1號到31號抄表嗎?
我不知道我有沒有說明白。 就是供電局抄表時,都是跨月的。而公司分配計算電量時,是當月的。如果月末做賬時按照供電局發(fā)票的金額做賬,則在當月成本核算時,是不對的。這時就需要在月初固定時間點到次月的固定時間點來抄表,然后根據(jù)發(fā)票上單價來核算。這時就會有 一個誤差,有可能計算出來的,會大于發(fā)票的金額,那么超出來的如何進行調(diào)整做分錄。也有可能會小于發(fā)票的金額,那么此時少的如何進行調(diào)整做分錄?
也只能這么抄表了
單位1號到31號抄表
借制造費用或者成本 貸應(yīng)付帳款 少做了做這個 多做了紅沖就可以