他這個房屋可以使用嗎?
老師,2019年購買廠房,代帳會計做分錄為借應付賬款—某某房產(chǎn) 5729638.00貸銀行存款5729638.00,2021年6月退回多交的4587元做了一筆分錄借銀行存款貸應收賬款—某某房產(chǎn),我收到增值稅專票一張5725051.00元,老師,我收到這張發(fā)票怎么入賬寫分錄?
老師,我們買房產(chǎn)交的首付,分錄是借:在建工程 貸銀行存款,房子 還沒有建好我以為要結轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),我結轉(zhuǎn)的是借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程,現(xiàn)在要怎么操作
老師,我們在銀行貸款800萬買廠房生產(chǎn)用,做的分錄是借:在建工程 貸:長期借款 ,現(xiàn)在交房了,收到房產(chǎn)發(fā)票,該怎么做賬呢
老師,我們公司貸款買廠房是分錄是: 借:在建工程 待:長期借款 這個月投入使用也收到發(fā)票,應該怎么做賬呢?
老師,買的不動產(chǎn)時向銀行借款800萬,做的分錄是: 借:在建工程800,貸:長期借:800 裝修時材料款是200萬,我做的賬是: 借:在建工程 貸:長期借款 現(xiàn)在可以使用了并收到增值稅專用發(fā)票,不含稅金額:720萬,稅額:80萬,價稅合計800萬,現(xiàn)在我要怎么結轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
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你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
是的,可以投入使用了
借固定資產(chǎn),貸在建工程。
你看下暫估和發(fā)票的是不是一樣。
那發(fā)票怎么做賬呢?
你好,借固定資產(chǎn)貸在建工程,放到這個憑證后面。
貸款時:借在建工程,貸長期借款,投入使用時:借固定資產(chǎn),貸在建工程,那收到發(fā)票后借什么貸什么呢,老師?
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