您好, 您只要是繳稅就沒啥問題的
老師好,小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬征收,增值稅沒有超過30萬(wàn)不交稅,那經(jīng)營(yíng)所得沒有賬本,可不可以把開票收入當(dāng)做收入,然后成本調(diào)大,利潤(rùn)為負(fù),經(jīng)營(yíng)所得也不交稅,這樣可以嗎。
老師,我司在2022.12月成立了一個(gè)查賬征收的個(gè)體戶,并在當(dāng)月開出了28萬(wàn)的發(fā)票,沒有費(fèi)用成本票進(jìn)來,申報(bào)時(shí)做了零申報(bào),個(gè)稅匯算清繳也是零申報(bào),可不可以把這去年的28萬(wàn)收入,做到今年來,拿成本費(fèi)用票來沖,然后申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問一下,個(gè)體戶今年改成了查賬征收。沒有成本票進(jìn)來,每個(gè)月開票出去將近30萬(wàn)。,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如果按收入的5%去報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,可以嗎?
請(qǐng)問老師 個(gè)體戶現(xiàn)在是查賬征收需要季報(bào) 就是需要記賬是嗎 如果開出去30萬(wàn)發(fā)票沒有成本票開進(jìn)來 那是否需要交稅?還是說只要開出去的普通發(fā)票不超過30萬(wàn)即使沒有成本票也不需要交稅?
老師您好,剛接手了一個(gè)個(gè)體戶,12月份新成立剛登完記并且12月份開了7萬(wàn)多的發(fā)票一張。請(qǐng)問現(xiàn)在報(bào)個(gè)體戶增值稅還有經(jīng)營(yíng)所得稅,這經(jīng)營(yíng)所得就是說他這收入成成本的,它不是查賬征收,是不是自己可以填多少啊。最后的利潤(rùn)去交個(gè)人所得稅
老師,我問下計(jì)提工資時(shí)候,包含了個(gè)人部分,費(fèi)用這塊,不是體現(xiàn)不出來都是公司的費(fèi)用
老師你好,銀行賬戶出現(xiàn)一個(gè)叫批量代發(fā)手續(xù)費(fèi)的東西,扣了兩塊錢,這個(gè)怎么做賬
收到個(gè)人代開的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,已在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做賬
像電商公司印花稅該怎么交?
報(bào)個(gè)稅的時(shí)候到底報(bào)的是實(shí)際到手的工資還是 沒扣個(gè)人醫(yī)保社保的工資
總機(jī)構(gòu)要出合并報(bào)表報(bào)企業(yè)所得稅,那總分機(jī)構(gòu)單獨(dú)的報(bào)表要抵消什么科目呢?
老師我9月份付款的,10月份收到發(fā)票,可以做9月份費(fèi)用嗎?
老師好 9月份開了外地的建筑發(fā)票 我預(yù)交了稅款,然后沒來的及把完稅證明給代理會(huì)計(jì),代理記賬會(huì)計(jì)按照沒有預(yù)繳的情況給扣了稅 這個(gè)怎么辦老師
老師請(qǐng)問一下,外經(jīng)證外地申報(bào)的施工工人的工資要算在已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬里嗎?
請(qǐng)問工程項(xiàng)目的咨詢等服務(wù)是否按技術(shù)合同繳納印花稅