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老師您好,剛接手了一個(gè)個(gè)體戶(hù),12月份新成立剛登完記并且12月份開(kāi)了7萬(wàn)多的發(fā)票一張。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在報(bào)個(gè)體戶(hù)增值稅還有經(jīng)營(yíng)所得稅,這經(jīng)營(yíng)所得就是說(shuō)他這收入成成本的,它不是查賬征收,是不是自己可以填多少啊。最后的利潤(rùn)去交個(gè)人所得稅

2025-01-05 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-05 14:05

你好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅不是查賬征稅的,不根據(jù)利潤(rùn),他是根據(jù)收入的

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齊紅老師 解答 2025-01-05 14:05

你截圖你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表我看一下

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快賬用戶(hù)4172 追問(wèn) 2025-01-05 14:06

那就是他收入開(kāi)了7萬(wàn)多的發(fā)票,按7萬(wàn)多的百分之比率最后就是他的經(jīng)營(yíng)所得秔是嗎

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快賬用戶(hù)4172 追問(wèn) 2025-01-05 14:06

抱歉老師,我這是問(wèn)問(wèn),那個(gè)界面我還沒(méi)進(jìn)去呢,新聯(lián)系了一家,還沒(méi)有正式的開(kāi)始報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2025-01-05 14:08

核定有兩種,一種是核定率,還有一種是定期金額,你是哪一種?

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快賬用戶(hù)4172 追問(wèn) 2025-01-05 14:09

應(yīng)該是定率,12月份剛登記的,然后他就開(kāi)了一張發(fā)票,具體在電子稅務(wù)局后臺(tái)能看見(jiàn)是怎么核定的定率或者是核定的定期嗎還沒(méi)報(bào)過(guò)個(gè)體戶(hù),我正在聽(tīng)咱們學(xué)堂老師講的個(gè)體戶(hù)

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齊紅老師 解答 2025-01-05 14:18

在這里面可以查是不是自然人電子稅務(wù)局扣繳端

在這里面可以查是不是自然人電子稅務(wù)局扣繳端
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你好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅不是查賬征稅的,不根據(jù)利潤(rùn),他是根據(jù)收入的
2025-01-05
收入總額填9萬(wàn)元,因?yàn)槭敲舛惏l(fā)票,所以利潤(rùn)總額可以填寫(xiě)扣除相關(guān)成本費(fèi)用后的金額,但如果成本非得填零,則利潤(rùn)總額就填寫(xiě)9萬(wàn)元。不過(guò)這樣可能不符合實(shí)際情況,建議按實(shí)際成本填寫(xiě)。
2024-10-20
增值稅申報(bào) 判斷納稅人類(lèi)型:先確定是小規(guī)模還是一般納稅人。 小規(guī)模納稅人:登錄電子稅務(wù)局,通過(guò) “簡(jiǎn)易確認(rèn)申報(bào)”,系統(tǒng)提取數(shù)據(jù),季度銷(xiāo)售額未超 30 萬(wàn)且無(wú)專(zhuān)票填 “免稅銷(xiāo)售額” 欄;有專(zhuān)票,專(zhuān)票銷(xiāo)售額填 “應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額” 欄并填稅額,然后提交申報(bào)。 一般納稅人:登錄電子稅務(wù)局,在 “增值稅申報(bào)” 填申報(bào)表及附列資料,按不含稅銷(xiāo)售額填 “銷(xiāo)售額” 和 “銷(xiāo)項(xiàng)稅額” 欄,有進(jìn)項(xiàng)稅額也填好,系統(tǒng)算應(yīng)納稅額,提交申報(bào)并繳稅。 經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào) 判斷征收方式:分清查賬征收還是核定征收。 查賬征收:登錄自然人電子稅務(wù)局,選 “經(jīng)營(yíng)所得(A 表)”,填被投資單位信息,注意減除費(fèi)用等扣除項(xiàng),填收入、成本等,有減免政策系統(tǒng)會(huì)算減免稅額,然后提交。 核定征收:登錄電子稅務(wù)局,在 “定期定額戶(hù)自行申報(bào)” 申報(bào),未超核定額度點(diǎn)擊申報(bào),超了就在應(yīng)稅項(xiàng)填實(shí)際額度,系統(tǒng)算稅額,提交申報(bào)。
2025-01-14
查賬看利潤(rùn)就可以,你這個(gè)沒(méi)有發(fā)票這個(gè)成本費(fèi)用做賬,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以了,沒(méi)有做賬話(huà)這個(gè)直接成本和費(fèi)用是空著的你直接根據(jù)收入去申報(bào),到時(shí)候匯算清繳不涉及納稅調(diào)增,
2020-09-27
您好,個(gè)體戶(hù)報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得就可以了的
2023-01-13
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