您好,可以報員工出差的住宿和火車飛機這些費用
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現(xiàn)在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
我們差旅費設(shè)置了餐補,住宿和車都是實報實銷的,那還能額外再給員工發(fā)放150元一天的出差補貼嘛e
老師,員工拿回來的出差發(fā)票里邊有的只有回來的火車票,有的只有出去的火車票,而且住宿費和餐費打車費這些發(fā)票的時間也都混亂了,根本沒法對應火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨按交通費,住宿費,餐費單項明細報給他嗎,不按差旅費那么報了
老師,單位員工報銷的出差的發(fā)票,飛機票和火車票是個人人名,那住宿費的發(fā)票呢,是個人可以嗎?
老師好,差旅費補助發(fā)放以后一般還給報員工出差的住宿和火車飛機那些費用嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
一般公司都是這么操作的嗎?我突然想起,為啥給了出差補助,還要報住宿和交通費用呢
這個是公司的制度,出差了就有補助,和費用無關(guān),不可能要員工承擔出差的費用吧
哦哦,那就是發(fā)了補助再報銷住宿交通費是合理的哈
是的,這個是合理的
那這個補助單獨發(fā)放是不是不用交個稅呢
補助計入差旅費就可以,不用交個稅
有沒有哪個政策說超過地方限額的差旅補助要交個稅的呢
這個要問當?shù)囟悇站至?,每個地方有差異
一般會有這種規(guī)定嗎
有的,當?shù)囟悇站钟幸?guī)定的
如果超出標準發(fā)放了卻沒有報個稅風險大嗎
這個說不好,會有一定的稅務風險
那這個是不是可以打12366問
問當?shù)囟悇站趾眯麄兊臄?shù)據(jù)更準備
您指的是主管的稅務大廳?
是的,是的,這個是當?shù)氐亩悇站?