您好,同學(xué),請稍等下
你好 我想咨詢一下 個體核定征收 季度開票超過核定金額 那他的增值稅申報是全額交稅還是超出部分交稅 他的個稅是在自然人電子稅務(wù)局上申報 也是全額交稅還是超出部分交稅
我們是個體戶的 核定征收 不超一個季度45萬就不用交稅 我進去申報 系統(tǒng)是自動幫我們申報的零申報 我們有開幾千元的發(fā)票 這個系統(tǒng)自動申報了我要改嗎
老師 請問一下為啥我申報增值稅的時候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實際繳納的增值稅金額
你好 我想咨詢下個體工商戶的增值稅 現(xiàn)在的報稅模式是系統(tǒng)直接幫我們申報了 如果本季度的開票金額超過了系統(tǒng)限定的金額 是不是就要交稅了?
老師你好,個體工商戶開票一個季度有限金額嗎?這個定期定額納稅申報表這里寫的是6萬,意思是我們一個季度只能開6萬的發(fā)票不繳稅,開的超出了就要全額繳稅嗎?
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進項明細申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關(guān)嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅?,F(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請問廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒有走公帳發(fā)工資的情況
國家外匯管理局數(shù)字外管平臺(ASOne)收付匯日期查詢?nèi)掌跁r間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊的個體工商戶,但是一直沒去稅務(wù)登記,這個需要報稅嗎?
老師公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理1萬,然后經(jīng)理又把錢轉(zhuǎn)給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個錢在賬上一直掛著其他應(yīng)收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬平衡?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
還能這樣回答嗎
您好,同學(xué),您指的是什么呢
那我們好像沒有綁定代扣協(xié)議 系統(tǒng)扣的過去嗎
同學(xué),你好 扣不過去,需要簽訂三方