超過(guò)的全部繳納的。 工資個(gè)稅的按照稅率表階梯的。
您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人一個(gè)季度里超過(guò)30萬(wàn)營(yíng)業(yè)額,那這個(gè)季度的納增值稅按超出30萬(wàn)的部分來(lái)交還是按全部來(lái)交,當(dāng)前稅率是多少?
收到稅務(wù)局未達(dá)起征額通知和核定定額通知,月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)不用交增值稅,那個(gè)稅呢,上面寫(xiě)的是1.5萬(wàn),開(kāi)票超過(guò)1.5萬(wàn)的部分就要交稅么
老師您好,我們是個(gè)體戶,按季報(bào)增值稅,核定的銷(xiāo)售額起征點(diǎn)是季度40320, 平均月13440,上季度七月開(kāi)票金額7762.38,八月1184.17,九月78232.69,超過(guò)起征點(diǎn)就要全額交稅,是單九月開(kāi)票金額需要全額交稅呢?還是整個(gè)季度都要全額交稅?
老師,個(gè)體戶核定征收,開(kāi)票金額超過(guò)核定的金額,個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得要怎么交稅?是全額算稅還是超過(guò)的部分算稅
你好 我想咨詢一下 個(gè)體核定征收 季度開(kāi)票超過(guò)核定金額 那他的增值稅申報(bào)是全額交稅還是超出部分交稅 他的個(gè)稅是在自然人電子稅務(wù)局上申報(bào) 也是全額交稅還是超出部分交稅
幼兒園六一活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用,是入銷(xiāo)售費(fèi)用,還是 主營(yíng)成本呢
老師好,外購(gòu)財(cái)務(wù)軟件,記賬入了無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)還需要按月攤銷(xiāo)嗎
公司請(qǐng)電工來(lái)安裝付的費(fèi)用記什么科目
稅務(wù)師考試,多選題一共有五個(gè)選項(xiàng),有沒(méi)有全選的呢?還是2到4個(gè)呢?
老師,您好!報(bào)銷(xiāo)住宿發(fā)票的人員,不是本企業(yè)員工,應(yīng)該怎么入賬呢?
我們公司買(mǎi)了一批二手車(chē),我們把款付給了賣(mài)家,我們收到的車(chē)輛發(fā)票卻是另外一個(gè)單位開(kāi)的,這個(gè)怎么來(lái)入賬,需要三方簽訂一個(gè)啥證明不,
今天收到1張發(fā)票,品名是 電信服務(wù)*服務(wù)費(fèi) 增稅專(zhuān)用發(fā)票 金額253667.92 稅額15220.08元 款已經(jīng)用銀行存款支付,業(yè)務(wù)人員只說(shuō)是服務(wù)費(fèi),這個(gè)該怎么入賬呢
這個(gè)應(yīng)收利息指什么?
食堂買(mǎi)菜計(jì)入什么費(fèi)用
老師口格部分要手寫(xiě)嗎
那就是增值稅全額繳納 是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 也是全額繳納嗎
你好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得超過(guò)的也是全額繳納。
那他核定征收的話是沒(méi)有成本的是吧
可以,沒(méi)有成本,沒(méi)有成本發(fā)票的話也抵扣不了。
核定征收還能做成本嗎?
你得做成本,因?yàn)槟銈兪怯袑?shí)際支付,如果你沒(méi)有成本的話,這不就是虛開(kāi)發(fā)票。
你們可以沒(méi)有發(fā)票,但是你得證明這不是虛開(kāi)。
核定征收不是不設(shè)立賬簿 也沒(méi)有要過(guò)發(fā)票呀
你好,那你支付出去的不做賬嗎。
他家不做賬啊
那就不做賬 那你問(wèn)能做成本嗎 都不做賬也不用做成本
因?yàn)檫@個(gè)也是第一次接觸 之前沒(méi)報(bào)過(guò) 他們家現(xiàn)金銀行我們這也沒(méi)有 我記得查賬征收是需要填的 所以我問(wèn)了一下
核定征稅的,你不想做賬可以不用做的,但是一般都是需要做一個(gè)內(nèi)賬的,萬(wàn)一他改成查賬征稅呢?
這個(gè)我們這邊是代賬 我們這邊也只有開(kāi)票信息 付款信息和費(fèi)用我們這邊也是沒(méi)有的 費(fèi)用也沒(méi)收太高
那當(dāng)時(shí)咋約定的 做賬嗎 還是只報(bào)稅
報(bào)稅開(kāi)票
那就不需要做其他的了
好的 麻煩了
不用客氣,工作愉快。