可以的,可以這么做的。
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業(yè)外收入,還是要交5%的企業(yè)所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務(wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
公司賬上遞延收益有100多萬的余額,據(jù)說是15年某個項目給的政府補(bǔ)助,補(bǔ)助當(dāng)時這個項目的成本,費(fèi)用。一直都沒有做賬務(wù)處理? 我現(xiàn)在該怎么做呢? 1、如果是屬于不征稅收入,但是當(dāng)時發(fā)生的成本費(fèi)用已經(jīng)在當(dāng)期扣除了,我該怎么做賬務(wù)處理。 2、如果是不屬于不征稅收入,我可不可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅。這樣符合規(guī)定不? 麻煩接觸過的老師指點(diǎn)一下。謝謝
老師好,剛接一個兼職,小規(guī)模納稅人,賓館業(yè),目前營業(yè)3年,兩個公戶在收款,每月都正常納稅,但是其中一個公戶也就是一般戶3年的收款未入賬,金額大概200萬。方案一,老板說之前的代賬公司讓他把這個收款賬戶注銷,也就相當(dāng)于這些錢進(jìn)了老板的口袋!會被稅務(wù)局查到嗎?方案二,如果現(xiàn)在補(bǔ)收入補(bǔ)稅,是按今年的征收率1%處理嗎?突然這個月收入這么高,會有稅務(wù)預(yù)警嗎?感謝老師給出合理的處理方式!
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊資本已經(jīng)注冊工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因為生產(chǎn)經(jīng)營擴(kuò)大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊實收資本去做工商變更登記,今年9月前上報稅務(wù)局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應(yīng)付款中做為借錢記帳,現(xiàn)在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊資本的各股東的投資款目前不轉(zhuǎn)為注冊實收資本去做工商登記,想調(diào)整轉(zhuǎn)為資本公積可以嗎?請咨詢龍老師應(yīng)該怎么調(diào)整好?如果這樣轉(zhuǎn)為資本公積今后有那些利害關(guān)系及稅收風(fēng)險?需要提前籌劃規(guī)避風(fēng)險應(yīng)做好那些防范措施?收到有空請回復(fù)!謝謝!
@郭老師回答,其他老師勿接,謝謝合作,商貿(mào)公司稅務(wù)局預(yù)警庫存大,怎么處理 如果是因為之前少記收入現(xiàn)在可以補(bǔ)記收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
個體戶轉(zhuǎn)為企業(yè)有什么利弊
老師什么情況下可以注銷對公賬號
合營企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個月買社保,但是一直沒買社保,能告公司吧
你好老師個體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時候又說可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個平級母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會計處理怎么做,平價轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項目送人可以直接計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實際發(fā)生的60%,不超過當(dāng)年收入的千分之五嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計分錄怎么做
老師電費(fèi)有進(jìn),生產(chǎn)成本—制造費(fèi)用的有進(jìn)制造費(fèi)用—動力的,有什么區(qū)別?
你好,生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用是你的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)過來的,你發(fā)生的時候做制造費(fèi)用里面,月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
哎,他這個不是直接的陳白,它屬于間接的。
如果是因為之前少記收入現(xiàn)在可以補(bǔ)記收入結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?可以的,可以這么做的。 那要是前期為了少交稅而買票導(dǎo)致的怎么辦呢?
你好,這個發(fā)票能退回去嗎?需要紅沖之前抵扣的也進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
支付的貨款需要退回來。
如果對方?jīng)]有郵箱呢?
那你給他發(fā)到哪里呀?手機(jī)號里嗎。
商標(biāo)轉(zhuǎn)移和商標(biāo)注冊應(yīng)該進(jìn)入什么費(fèi)用 他轉(zhuǎn)移這個是你銷售出去了嗎?當(dāng)時做了無形資產(chǎn)嗎。 我也不知道呀 轉(zhuǎn)讓出去我們還付錢出去了
你們是不是注冊了商標(biāo),這個商標(biāo)你們自己使用,如果是的話,無形資產(chǎn)。
偶爾一次,有可能幾個月才開一次
你當(dāng)月報銷加油費(fèi),你當(dāng)月得有租金。 讓他按月給你開出來。
不用攤銷嘛 老師 要不要攤銷呀
你們是不是注冊了商標(biāo),這個商標(biāo)你們自己使用,如果是的話,無形資產(chǎn)。 不用攤銷嘛 老師 要不要攤銷呀
你不是按次獨(dú)立嗎?這一次用他的車租賃一次100塊錢,一個月的時候,月底的時候,他跟你一塊兒開出發(fā)票來,不用分?jǐn)偂?
無形資產(chǎn)需要攤銷哪個部門使用的,攤銷到哪里呀?如果是研發(fā)部門的研發(fā)支出
你當(dāng)月報銷加油費(fèi),你當(dāng)月得有租金。 讓他按月給你開出來。 我們不是按月租的
你好,按次租的,你一個月讓他給你開出來不可以嗎?
土地是買的,房屋是自己建的。轉(zhuǎn)讓的時候可以分開轉(zhuǎn)嗎?還是必須就是要一起轉(zhuǎn)?稅務(wù)上有什么區(qū)別? 土地和廠房一起轉(zhuǎn)讓可以差額征收增值稅嗎? 簡易計征不允許抵扣進(jìn)項稅額。那用差額計稅,不就等于抵扣了進(jìn)項稅額了嗎?
你好,你看你合同怎么簽訂的,合同簽訂的是分開的,你就分開轉(zhuǎn),如果是合在一塊的話,你就合在一塊最好是合在一塊
簡易計稅的,可以差額的。
差額是收入減去成本,這個余額/1.05乘以5%,按照這個來算。
簡易計征可以差額是不是就相當(dāng)于抵扣了進(jìn)項稅額???
不是 收入-成本 銷項-進(jìn)項 不一樣