一般納稅人還是小規(guī)模?
請問老師,增值稅差額申報怎么填報表
老師 勞務派遣小規(guī)模的 開差額五個點的普票 增值稅怎么申報呢 附列表一填好了 主表產生稅金
老師,差額征稅的增值稅申報表怎么填
老師,您好,差額開票,增值稅稅務申報表怎填
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經稅務登記了
老師,您好!請教您 根據《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產經營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,公司商務叫了個叉車出貨,自己給叉車老板付了錢,然后公對公開了票怎么辦?
一般納稅人
一般納稅人附表三第一列價稅合計,填寫小計 后面的本期扣除和實際抵扣金額填寫差額扣除的成本 兩個是價稅合計。
一般納稅人,到這個票是普票
是你收到的還是開出去的,不管收到的還是開出去的都可以差額呀。
你在附表一才區(qū)分在開具的其他發(fā)票里面填寫
開出去的,
你好,那你不管專票普票附表三,你填寫差額扣除都是加稅合計的呀。
差了征收的那個公式我忘了,麻煩您給我發(fā)一下
收入減去成本,這個余額除以1.05乘以5%,收入和成本都是價稅合計的。
你好你看這個怎么填
實際扣除金額那里也填寫和前面一列一樣的。是你的成本的價稅合計。
其他的數填對了嗎
其他的填寫正確的。