您好, 這個都是員工負擔的? ?因為個稅是發(fā)放工資的時候單位就提前摳出來了
老師,年終獎公司發(fā)的時候說已經(jīng)扣過稅了,現(xiàn)在報個人所得稅匯算清繳,年終獎這部分是和工資和到一起報匯算清繳還是單獨申報匯算清繳呢
老師你好,我想問下一個月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務報酬所得,他們都是分開預繳了個稅,那么到年底匯繳清算的時候還會要再繳納個稅嗎?
老師你好,我想問下一個月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務報酬所得,他們都是分開預繳了個稅,那么到年底匯繳清算的時候還會要再繳納個稅嗎? 比如工資薪金每個月2萬元,社保所在單位是按照扣除5000元來預繳的個稅,勞務報酬每個月15000元,勞務用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來預繳個稅,那么到年底匯繳清算還需要補交個稅嗎?
個人在稅局開了勞務發(fā)票,這個個人所得稅是單位代扣代繳,還是他本人自己在個稅APP等年度匯算清繳的時候繳納呢
請問去年5月幫員工代扣代繳的個人所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少報了稅款怎么辦?更正申報需要交滯納金嗎?更正申報后,需要補的稅款是由單位代扣還是職工自己在個人所得稅app上自己補交?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關于這個運費要不要和香港公司簽訂一個協(xié)議,一個付擔國內(nèi)一個付擔國外
企業(yè)匯算清繳利潤表的所得稅費用填在申報表哪個位置
哦,我們單位好像不是,舉個例子,出納月發(fā)張三5萬工資,一年60萬,肯定是超了,假設這個月需要繳納個人所得稅是1000,會計在給職工申報工資的時候報50000,后來稅務系統(tǒng)三方協(xié)議扣10000稅款,我就是出納,會計是我上面那樣申報的,是她報的不對還是我理解的不對,還是應該發(fā)4.9萬,求解
這個就是按照工資五萬來申報的,只是發(fā)放工資是什么按照4.9萬發(fā)放
你的意思是出納發(fā)49000,會計申報扣1000,合計工資還是50000是不是?但是我單位不是好像,因為工資是我發(fā)的就是50000,并沒有扣1000,求解,這個1000單位走銀行扣走了
那就是單位承擔了,沒從你工資里面扣
這個也可以單位承擔???年底匯算清繳的時候應該誰承擔
對,但是單位承擔了匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整
為啥,不懂每個月都是單位承擔的,年底匯算清繳,調(diào)整什么???就是幾項收入合計匯算,單位承擔費用就行了,還調(diào)整什么?
因為這個個稅本身是應該你自己承擔的,公司給你承擔了,這個并不屬于公司的費用,所以不能扣除
不懂什么意思,這個不是公司費用嗎?所以不能扣除是什么意思?
個稅本身你自己應該交的這個你理解嗎