你好。正確處理是單位做更正申報(bào)。一般不會(huì)有滯納金。稅款是單位這邊給補(bǔ)報(bào)。如果單位要是沒有操作,員工匯算清繳,也可以按照正確的收入填報(bào)。補(bǔ)交稅款就行了。
老師,我還是想問一下代扣代繳個(gè)人所得稅,工資部分。有一期申報(bào)錯(cuò)誤,是2021年的。然后這個(gè)月員工都自行按照正確的數(shù)據(jù)辦理了匯算清繳。那我還要去稅局更正申報(bào)嗎
老師公司代扣個(gè)人社保兩個(gè)月的,員工在本月離職,申報(bào)工資的時(shí)候只扣一個(gè)月的社保,現(xiàn)在更正申報(bào)已扣兩個(gè)月社保,那我企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是按照扣一個(gè)月的社保的金額申報(bào)的,也都已經(jīng)交過所得稅需要更正申報(bào)嗎?
請(qǐng)問去年5月幫員工代扣代繳的個(gè)人所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少報(bào)了稅款怎么辦?更正申報(bào)需要交滯納金嗎?更正申報(bào)后,需要補(bǔ)的稅款是由單位代扣還是職工自己在個(gè)人所得稅app上自己補(bǔ)交?
請(qǐng)問去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過來了,但是員工匯算清繳時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
老師 員工個(gè)稅申報(bào) 前期工資少填寫了 現(xiàn)在做更正申報(bào),需要員工補(bǔ)繳個(gè)稅 那么補(bǔ)繳的個(gè)稅是公司為員工代繳 還是員工自己在個(gè)稅APP上面繳款
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
好的老師,員工匯算清繳之前已經(jīng)申報(bào)過了,現(xiàn)在單位這邊更正申報(bào)的話,員工用手機(jī)個(gè)人所得稅app作廢申報(bào),再重新匯算清繳并補(bǔ)稅就可以了吧?
是的,員工可以在APP上作廢,重報(bào)稅款多退少補(bǔ)對(duì)的。
老師,還有個(gè)問題麻煩問一下,如果我更正申報(bào)后員工自己補(bǔ)稅,那導(dǎo)致更正后的個(gè)稅申報(bào)表和公司賬上的實(shí)扣稅不一致怎么辦呢?這種情況年底審計(jì)會(huì)說嗎?
你好? 這樣最好是單位也更正申報(bào)? ?
老師,我的意思就是單位更正申報(bào),員工自己補(bǔ)稅的情況。
這個(gè)沒有影響,因?yàn)閱挝灰呀?jīng)更正申報(bào)了,是屬于正確申報(bào)就可以了。
好的,謝謝老師!
不客氣,問題解決,請(qǐng)好評(píng)。