不會的,它會有影響這個攻擊關系。
資產負債表年末未分配利潤-本年年初未分配利潤+年末盈余公積-年初盈余公積=利潤表凈利潤 這個等式對不對?
你好 勾稽關系 :資產負債表期末未分配利潤?=?期初未分配利潤?+?利潤表的本期實現(xiàn)的凈利潤?-?提取盈余公積?-?對股東分配,這里的盈余公積是期末數(shù)?
老師 年末 結轉本年利潤 到利潤分配是這樣嗎? 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——提取法定盈余公積 盈余公積也是利潤分配下的明細科目,提取盈余公積減少未分配利潤。 未分配利潤和盈余公積都是留存收益,是股東可分配的利潤。
公司提取盈余公積,向股東分配利潤后,單體公司的報表未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)等于利潤表凈利潤嗎
老師你好,5月計提了股東分紅,出了報表后未分配利潤的期末數(shù)減去未分配利潤的年初數(shù)不等于利潤表的凈利潤是什么原因
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
老師,您能給我一下提取盈余公積,分配利潤的會計分錄嗎?
借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結轉時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積 計提借利潤分配應付利潤, 貸應付利潤, 支付 借應付利潤, 貸銀行存款、應交稅費、個稅 結轉 借利潤分配未分配利潤, 貸利潤分配應付利潤
那就是說不影響利潤表的凈利潤啊
影響利潤表里面的數(shù)據(jù)。
打錯了,不影響利潤表里面的數(shù)據(jù),它只影響你的未分配利潤。
那這樣這個不就是勾稽不起來,未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)就不等于本年利潤累計數(shù)了
是的,勾稽關系不一致,你忽略就行。
好的,我明白了
不要客氣,工作愉快。