贈(zèng)送客戶就是計(jì)入那個(gè)科目的
老師。業(yè)務(wù)招待費(fèi) 是記管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,公司目前無收入,在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”里只能是60%,那“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)”里還有的40%怎么處理?
老師,公司辦購(gòu)物卡 送禮 寫分錄是 業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
公司給客戶送禮的費(fèi)用記到管理費(fèi)里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是記入“管理費(fèi)用~開辦費(fèi)”嗎?
公司增加股東資產(chǎn)總額是3000萬注冊(cè)資金是2000萬 增加的股東是5%需要交多少稅
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報(bào)個(gè)稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個(gè)殘疾人進(jìn)去還來得及嗎
老師,幫林場(chǎng)清理病樹,爛樹,開票選什么稅收編碼
酒店籌備期,支付裝修用的定制燈具計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),對(duì)著不?
請(qǐng)問下公司之前會(huì)計(jì)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在賬上沒有做賬,還有的專票當(dāng)普票處理了,沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是申報(bào)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)需要怎么處理呢,如果在賬上調(diào)整,還需要改以前報(bào)表嗎。
因2021年多計(jì)提了一筆附加稅,現(xiàn)在調(diào)回來,因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅,我更改了2021年的年度申報(bào)表,因當(dāng)年是彌補(bǔ)虧損的所以不需要交稅,那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理?
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報(bào)個(gè)稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個(gè)殘疾人進(jìn)去還來得及嗎
老師您好,想問下跨越?jīng)_科目的話,是在原方向加負(fù)號(hào)沖 還是再反方向沖
老師我們給銀行開銷項(xiàng)票,工程款修理費(fèi)票,不給錢,我們直接做現(xiàn)金怎么做帳
老師,你好,我們收到一張發(fā)票,品名是傳動(dòng)帶,應(yīng)該是橡膠制品,但是他們開成了通用設(shè)備,請(qǐng)問我銷售的時(shí)候,應(yīng)該開橡膠制品,還是按收到的發(fā)票開通用設(shè)備?