同學,您好,沒有問題

老師。業(yè)務招待費 是記管理費用/業(yè)務招待費嗎?
老師 夠買的茶葉 用來招待 記入管理費用-業(yè)務招待費嗎
老師,業(yè)務招待費計銷售費用還是管理費用,所得稅前扣除扣除比是按銷售費用的業(yè)務招待費+管理費用-業(yè)務招待費,對吧
老師 銷售部門招待計入銷售費用-業(yè)務招待費? 管理部門請客吃飯計入管理費用-業(yè)務招待費?
老師,請問項目部招待費我是入管理費用-業(yè)務招待費嗎
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
是開了研討會 各地廠商到我單位參觀產生的餐費 車費 油費 禮品費
同學,您好,這個可以做管理費用-會議費或是培訓費,有人會議日程安排,人員簽到等詳細的信息。
這個報銷的同事釘釘上提交選的是項目是業(yè)務待費。 所以我根據(jù)釘釘審批單來做 管理費 --業(yè)務招待費 可行? 這個和稅前扣除有關系嗎?
同學,您好,可以的。 業(yè)務招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的0.5%”