對的,是的,那你看一下你符合存量留底的退稅的政策才行。
請問老師不是所有的電子普票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)吧,是只有ETC的電子普票可以抵扣吧?
老師,請問,公司這個季度一直沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)票可以不認(rèn)證不抵扣嗎?等以后有銷項(xiàng)在認(rèn)證抵扣可以嗎?
進(jìn)項(xiàng)可以大于銷項(xiàng)嗎?有好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有銷項(xiàng)抵扣,我可不可以這個月多抵扣些
老師,請問,是只有增值稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?通用機(jī)打發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
請問老師,銀行手續(xù)費(fèi)、支付寶手續(xù)費(fèi),收到的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?是只有利息支出的專票進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對吧
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
如果沒有留底退稅政策的話怎么辦呢?
你好,那你稅務(wù)局允許你們留底就留著以后抵扣,不允許留底的話,就得做無票收入申報(bào)。
老師,有進(jìn)項(xiàng),無銷項(xiàng),如果沒有留底退稅政策,那企業(yè)就劃不來了?應(yīng)該怎么辦好呢?
那你別認(rèn)證 需要抵扣在認(rèn)證就是了
好的,謝謝郭老師!
不用客氣,工作愉快。