你好,平時(shí)也是能扣除這些費(fèi)用的。要是沒有調(diào)整的事項(xiàng),就是按照你的利潤總額來計(jì)算的。
老師,18年開辦費(fèi)記的管理費(fèi)_開辦費(fèi)下的,18年匯算清繳時(shí)調(diào)增,零報(bào)。19年匯算清繳可以調(diào)減嗎?怎么調(diào)減? 第四季度收入減當(dāng)年費(fèi)用還有利潤,如果再減去以前18年的費(fèi)用就不會(huì)有利潤,怎么樣在第四季度申報(bào)所得稅時(shí)預(yù)計(jì)費(fèi)用,跟19年匯算清繳時(shí)調(diào)減后的一致了,
#提問#按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),怎么只有營業(yè)收入減營業(yè)成本?那些費(fèi)用和減免為什么不能減?
為什么企業(yè)所得稅預(yù)交時(shí)是收入減去成本,然后利潤總額來交稅,又沒減去費(fèi)用,那為什么匯算清繳時(shí)要調(diào)增調(diào)減費(fèi)用呢,預(yù)交時(shí)根本就沒帶上費(fèi)用,匯算清繳為什么要帶上它呢
請問,企業(yè)所得稅按季申報(bào),收入減去匹配的成本后,是減去季度的銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用對嗎?
老師,季報(bào)所得稅是收入減成本,為基數(shù)申報(bào),為什么所得稅匯算清繳時(shí),是收入減成本,減銷售費(fèi)用減管理費(fèi)用減財(cái)務(wù)費(fèi)用減稅金的d等,相當(dāng)于用凈利潤來申報(bào)了?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會(huì)有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
哦,對,平時(shí)申報(bào)雖然填了收入和成本,但最終計(jì)算基數(shù)是利潤總額
你好 是的是這樣對的?