你好,費用不用填的,收入成本和利潤填對就可以
老師好 有些企業(yè)的企業(yè)所得稅申報表為什么利潤總額不等于營業(yè)收入減營業(yè)成本呢?
#提問#按季度預繳企業(yè)所得稅申報時,怎么只有營業(yè)收入減營業(yè)成本?那些費用和減免為什么不能減?
老師,那個企業(yè)所得稅是主營業(yè)務收入減去主營業(yè)務成本和人工工資等其他一些費用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業(yè)務成本被減去了而工資和費用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
老師,那個企業(yè)所得稅是主營業(yè)務收入減去主營業(yè)務成本和人工工資等其他一些費用以后所得再交稅對嗎?那為什么我在軟件里面做的賬只有主營業(yè)務成本被減去了而工資和費用沒有辦法減去?是我沒有做對賬嗎?謝謝
請問2024年第一季度企業(yè)所得稅應稅額為15萬,在申報季度企業(yè)所得稅時有以前年度虧損抵減即本次申報企業(yè)所得稅不需要繳稅,那么會計帳務處理需要按本季度利潤15萬計提應繳企業(yè)所得稅費嗎?
老師這道題的計算結果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒有關系呢,這道題我不會,希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯了
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅,請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅?。?! 請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費,開票開的是服務費,入財務費用手續(xù)費可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應該怎么處理
老師,為什么債務籌資會穩(wěn)定公司的控制權呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負數(shù)發(fā)票,收入為負數(shù),所得稅也成了負數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務.餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
費用和減免的是要匯算清繳時填入嗎?
匯算清繳要填所有的數(shù)據(jù)了的
季度預繳時是收人減成本后*25%預繳的稅額,到年度匯算清繳時是收入減成本減費用減調(diào)減加調(diào)增后*25,多預繳了就后退回來,是這樣嗎?
不是的,季度就是按照利潤表上的利潤計算所得稅的,所得額申報表上收入減成本不是等于利潤的
學堂里所得稅申報的實操課很多,這個資源不要浪費了
可是季度也是按利潤表上的收入減成本得出的應納稅所得額不是嗎?
那個課程回放不能跟老師交留了
你好,按照利潤表上的利潤金額填到所得稅申報表,不是收入減成本等于利潤。平時預繳,年后匯算清繳,多退少補