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老師,之前的賬其他應(yīng)收款余額在借方,但是是錯的,應(yīng)該在貸方,我怎么把余額調(diào)整到貸方,做什么分錄

2023-08-30 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 18:08

你好,那你看一下你什么業(yè)務(wù)多做了或者少做了嗎?

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快賬用戶8891 追問 2023-08-30 18:11

我接手的時候都是這樣了,前面的賬太多了,不知道那一筆多做少做了,現(xiàn)在應(yīng)該是那筆往來在貸方才是對的

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齊紅老師 解答 2023-08-30 18:13

實際你們欠了人家的錢嗎?借營業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款做這個 但是這個不準確 沒法判斷業(yè)務(wù)

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快賬用戶8891 追問 2023-08-30 18:14

實際是一筆押金要退的

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齊紅老師 解答 2023-08-30 18:17

那你就按照上面的來做,要么你就查一下具體的明細。

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你好,那你看一下你什么業(yè)務(wù)多做了或者少做了嗎?
2023-08-30
您好,根據(jù)您的題目,是借其他應(yīng)收4800,貸其他應(yīng)付款4800,
2022-05-30
你好 實際有收到商品和服務(wù)嗎? ?
2021-11-30
你好,這個沒有關(guān)系的,在貸方有余額,表示你們單位欠了人家的錢。
2022-08-24
那就是余額0 現(xiàn)在應(yīng)該是有貸方余額?
2021-03-03
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