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老師,我們公司去年年底買了輛車,我按175000入賬的,但是只拿到5000的發(fā)票,我問了學(xué)堂老師說,直接按175000入賬,然后17萬(wàn)不得稅前抵扣就可以了,我們公戶上也只出了15萬(wàn),17萬(wàn)我記到應(yīng)付法人頭上了,現(xiàn)在我們要把這輛車賣了,能直接按5000開票么

2023-08-30 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-30 15:39

你好,那你實(shí)際銷售出去是多少?因?yàn)槟沅N售的價(jià)格太低了,不公允,你稅務(wù)局那邊會(huì)要求你補(bǔ)稅的。

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快賬用戶7335 追問 2023-08-30 15:48

我可以直接按營(yíng)業(yè)外支出走么?不稅前扣除就可以了!之前記得17萬(wàn),也沒有稅前扣除

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齊紅老師 解答 2023-08-30 15:49

你說固定資產(chǎn)清理處置損失做營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果是的話可以啊。

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快賬用戶7335 追問 2023-08-30 15:50

老師您說的是的話可以啊是什么意思?我不太明白,我現(xiàn)在想知道的就是,如果我只能開5000的票,我應(yīng)該怎么記賬

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齊紅老師 解答 2023-08-30 15:52

借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。

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快賬用戶7335 追問 2023-08-30 15:52

這個(gè)17萬(wàn)我們公戶也沒有轉(zhuǎn)出去,沒有付出去的,但是我賬上記了其他應(yīng)付款法人了,稅前也沒有抵扣,調(diào)增了17萬(wàn)的

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齊紅老師 解答 2023-08-30 15:52

給你寫了,你看一下的。

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快賬用戶7335 追問 2023-08-30 15:55

老師就是說我就按5000開出去,然后其他營(yíng)收款,就是5000是吧,資產(chǎn)處置損益直接寫營(yíng)業(yè)外支出,可以了

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齊紅老師 解答 2023-08-30 15:59

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7335 追問 2023-08-30 16:00

老師,我又有問題了,這個(gè)是我們被騙,我們退貨,不是銷售,我們不用開票,那這個(gè)退貨的賬要怎么做呢,我記了折舊了的,納稅調(diào)增了的

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齊紅老師 解答 2023-08-30 16:04

你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),紅沖了就行。

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快賬用戶7335 追問 2023-08-30 16:05

之前收到的5000發(fā)票,如果他們不開紅字發(fā)票給我們?cè)趺崔k?

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齊紅老師 解答 2023-08-30 16:07

你們?cè)趺催^戶?還需要過戶給對(duì)方嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-30 16:07

你當(dāng)時(shí)過戶了的,你現(xiàn)在得開發(fā)票給他才能過戶啊,所以你得銷售。

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你好,那你實(shí)際銷售出去是多少?因?yàn)槟沅N售的價(jià)格太低了,不公允,你稅務(wù)局那邊會(huì)要求你補(bǔ)稅的。
2023-08-30
同學(xué)你好 這個(gè)可以 但是要交所得稅 因?yàn)楹蛢糁涤胁铑~
2021-07-20
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-12-10
按照你們現(xiàn)在這個(gè)稅率來開,因?yàn)槟銈冎暗挚哿?/div>
2020-03-13
這么做是對(duì)的 但是外賬你們還是別做收到的了 給你老板這個(gè)錢 就當(dāng)是你們買的
2021-07-29
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