你好,那你實(shí)際銷售出去是多少?因?yàn)槟沅N售的價(jià)格太低了,不公允,你稅務(wù)局那邊會(huì)要求你補(bǔ)稅的。
老師,我公司是賣車的 然后發(fā)票是4S店開的,我公司是中間賺了差價(jià) 但是客戶直接把車款打到了我公司賬戶 這個(gè)要怎么做賬呢? 客人公司要求公對(duì)公打款,剩下部分由我們公墊款。 4S店開票,我們不開票,4S要求 只能打一筆,客人貸款 ,沒那么多錢。 然后就對(duì)公打款我們公司10萬(wàn),現(xiàn)在沒有開票情況下,10萬(wàn)可以走賬嗎
老師問您一下,我們公司之前購(gòu)買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健罚克麄冮_的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購(gòu)買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開的那個(gè)票是過戶開的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
你好老師,我們是分公司,客戶張三在我們這里買臺(tái)車開票是34萬(wàn),但車輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)、配件都是以客戶的名義去開票,跟我們公司無(wú)關(guān),錢是我們總公司墊付直接打給供應(yīng)商,平安金融他們那邊放款直接把總公司墊付的錢一起打到我們公戶上,那這樣我們就多了7萬(wàn)的錢,老板說41萬(wàn)就這樣收入,配件錢不還給總公司,那這樣我們內(nèi)外賬要怎樣做才會(huì)平?
#提問#老師,我們公司買了一輛車用于公司領(lǐng)導(dǎo)出差接待,車剛買一年,老板覺得耗油,想賣了重新買一輛電動(dòng)的,這輛車我之前是按照10年折舊,賬上凈值是42萬(wàn),如果我賣15萬(wàn)可以嗎?這么短就賣承擔(dān)的稅費(fèi)更高嗎?通過二手車交易市場(chǎng)處理不用我開票了吧,流程上該怎么走
人才公寓超標(biāo)準(zhǔn)收入交給政府,超標(biāo)準(zhǔn)收入同時(shí)確認(rèn)為企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,這塊成本在企業(yè)土增清算的時(shí)候可以放進(jìn)扣除項(xiàng)目嗎?
樸老師,請(qǐng)問去年的工資去年未計(jì)提和發(fā)放,在這個(gè)月發(fā)放,應(yīng)該怎么做?
老師,自己公司買的車,交的車險(xiǎn),為什么我實(shí)付是4221.07,而他開發(fā)票只開了3921.07元?是這個(gè)意外險(xiǎn)300元開不了發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師,我司是房地產(chǎn)公司,根據(jù)規(guī)定,(1)第一年取暖費(fèi)由開發(fā)商繳納,并由供熱公司開具全額發(fā)票給開發(fā)商 ;(2)然后已經(jīng)出售的部分房屋,第一年的取暖費(fèi)由開發(fā)商收取回來。我理解的是第(1)部分,這部分費(fèi)用是開發(fā)的費(fèi)用,全額進(jìn)費(fèi)用 ;第(2)部分,收取的錢,沖減了這部分費(fèi)用,對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問9月份給員工交社保,是9月份工資扣除個(gè)人交的那部分還是10月份工資才扣除呢?
老師個(gè)人借款給單位,這個(gè)借款合同交印花稅嗎?謝謝
老師您好,應(yīng)交稅費(fèi)余額這個(gè)數(shù)有0.09的差額對(duì)不上怎么辦?
企業(yè)注冊(cè)地址跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址必須要一致嗎
加權(quán)老師 我公司的房租是主任墊付的 我可以這樣做分路嗎 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 月末攤銷借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
老師,勞務(wù)報(bào)酬(不適應(yīng)累計(jì)預(yù)扣法)新增那,調(diào)取不了人員信息,人員信息采集那已經(jīng)填過了,也報(bào)送過。這是咋回事?
我可以直接按營(yíng)業(yè)外支出走么?不稅前扣除就可以了!之前記得17萬(wàn),也沒有稅前扣除
你說固定資產(chǎn)清理處置損失做營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果是的話可以啊。
老師您說的是的話可以啊是什么意思?我不太明白,我現(xiàn)在想知道的就是,如果我只能開5000的票,我應(yīng)該怎么記賬
借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出。
這個(gè)17萬(wàn)我們公戶也沒有轉(zhuǎn)出去,沒有付出去的,但是我賬上記了其他應(yīng)付款法人了,稅前也沒有抵扣,調(diào)增了17萬(wàn)的
給你寫了,你看一下的。
老師就是說我就按5000開出去,然后其他營(yíng)收款,就是5000是吧,資產(chǎn)處置損益直接寫營(yíng)業(yè)外支出,可以了
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,我又有問題了,這個(gè)是我們被騙,我們退貨,不是銷售,我們不用開票,那這個(gè)退貨的賬要怎么做呢,我記了折舊了的,納稅調(diào)增了的
你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),紅沖了就行。
之前收到的5000發(fā)票,如果他們不開紅字發(fā)票給我們?cè)趺崔k?
你們?cè)趺催^戶?還需要過戶給對(duì)方嗎?
你當(dāng)時(shí)過戶了的,你現(xiàn)在得開發(fā)票給他才能過戶啊,所以你得銷售。