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#提問#老師,我們公司買了一輛車用于公司領(lǐng)導(dǎo)出差接待,車剛買一年,老板覺得耗油,想賣了重新買一輛電動的,這輛車我之前是按照10年折舊,賬上凈值是42萬,如果我賣15萬可以嗎?這么短就賣承擔的稅費更高嗎?通過二手車交易市場處理不用我開票了吧,流程上該怎么走

2021-07-20 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-20 12:33

同學(xué)你好 這個可以 但是要交所得稅 因為和凈值有差額

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 12:34

我自己繳納 還是二手車市場繳納,怎么算?

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 12:35

這個業(yè)務(wù)一共涉及哪幾個稅?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 12:39

你自己繳納所得稅 繳納增值稅附加稅所得稅

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 12:40

是繳納凈額和發(fā)票之間的那部分么?還是怎么繳納,

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齊紅老師 解答 2021-07-20 12:47

增值稅是按照15萬計算的 所得稅是27萬

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 12:48

二手車交易市場開發(fā)票的時候他們不代繳納這15萬的增值稅么?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 12:49

你們自己交的哦 他們不代繳

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 13:00

意思就是我們按照發(fā)票面額繳納增值稅和附加稅,按照賬面凈額和發(fā)票面額的差異部分繳納所得稅,對吧?增值稅稅率13%,所得稅稅率25%?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 13:05

對的 是這個意思的哦

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 13:06

印花稅怎么繳納呢?需要交么?

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 13:08

雖然是通過二手市場開票 我們和買車人是不是還是要簽訂一份合同才行

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齊紅老師 解答 2021-07-20 13:10

,銷售自己使用過的舊車應(yīng)當按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”稅目繳納印花稅

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 13:19

那老師如果我讓二手車市場按找賬面凈值開票,我就不用繳納所得稅了啊

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齊紅老師 解答 2021-07-20 13:21

嗯 只要繳納增值稅就行了

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 13:26

其實我自己也可以開票是吧,我不知道為什么他們還要走一次二手市場,好像要把這個車賣給二手市場

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齊紅老師 解答 2021-07-20 13:34

對的 這個也可以自己開票的

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快賬用戶2104 追問 2021-07-20 13:47

二手市場走的好處是啥嘛,為啥一定要從那邊走

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齊紅老師 解答 2021-07-20 13:56

這個是你們付了服務(wù)費 他們收到發(fā)票可以直接去掛牌過戶

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快賬用戶2104 追問 2021-07-21 07:49

老師,賣價低于賬面價值那部分我為什么要交所得稅啊,我并沒有折舊啊

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齊紅老師 解答 2021-07-21 07:52

不是你們的固定資產(chǎn)嗎?你們公司的不折舊?

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齊紅老師 解答 2021-07-21 08:18

所以我讓你按照凈值開發(fā)票,賣出去的價格和凈值有差額要計入營業(yè)外的,營業(yè)外要交所得稅的

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同學(xué)你好 這個可以 但是要交所得稅 因為和凈值有差額
2021-07-20
這個需要紅沖的,因為沒有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
你好同學(xué)發(fā)票可以補,資產(chǎn)也是對的同學(xué)新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學(xué)你的資產(chǎn)分錄是對的同學(xué)同學(xué)沒錯
2021-01-08
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