同學(xué)你好 這個可以 但是要交所得稅 因為和凈值有差額
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
#提問#老師,我們公司買了一輛車用于公司領(lǐng)導(dǎo)出差接待,車剛買一年,老板覺得耗油,想賣了重新買一輛電動的,這輛車我之前是按照10年折舊,賬上凈值是42萬,如果我賣15萬可以嗎?這么短就賣承擔的稅費更高嗎?通過二手車交易市場處理不用我開票了吧,流程上該怎么走
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應(yīng)收款社保個人部分和其他應(yīng)收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
我自己繳納 還是二手車市場繳納,怎么算?
這個業(yè)務(wù)一共涉及哪幾個稅?
你自己繳納所得稅 繳納增值稅附加稅所得稅
是繳納凈額和發(fā)票之間的那部分么?還是怎么繳納,
增值稅是按照15萬計算的 所得稅是27萬
二手車交易市場開發(fā)票的時候他們不代繳納這15萬的增值稅么?
你們自己交的哦 他們不代繳
意思就是我們按照發(fā)票面額繳納增值稅和附加稅,按照賬面凈額和發(fā)票面額的差異部分繳納所得稅,對吧?增值稅稅率13%,所得稅稅率25%?
對的 是這個意思的哦
印花稅怎么繳納呢?需要交么?
雖然是通過二手市場開票 我們和買車人是不是還是要簽訂一份合同才行
,銷售自己使用過的舊車應(yīng)當按“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”稅目繳納印花稅
那老師如果我讓二手車市場按找賬面凈值開票,我就不用繳納所得稅了啊
嗯 只要繳納增值稅就行了
其實我自己也可以開票是吧,我不知道為什么他們還要走一次二手市場,好像要把這個車賣給二手市場
對的 這個也可以自己開票的
二手市場走的好處是啥嘛,為啥一定要從那邊走
這個是你們付了服務(wù)費 他們收到發(fā)票可以直接去掛牌過戶
老師,賣價低于賬面價值那部分我為什么要交所得稅啊,我并沒有折舊啊
不是你們的固定資產(chǎn)嗎?你們公司的不折舊?
所以我讓你按照凈值開發(fā)票,賣出去的價格和凈值有差額要計入營業(yè)外的,營業(yè)外要交所得稅的