你好,那你兄弟公司支付的時(shí)候你怎么做的?你應(yīng)該是借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款,兄弟公司 你支付給對(duì)方之后,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。
老師,你好!請(qǐng)教一下,我們有筆保險(xiǎn)賠款到賬,但之前這筆賠款供應(yīng)商已經(jīng)支付給我們了,我入賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在保險(xiǎn)公司理賠款打入我們公賬,打入款時(shí)怎么入賬?退回供應(yīng)商的墊付款怎么做分錄呀,謝謝老師
老師你好,我們公司和自己的兄弟公司有一筆設(shè)備款,他們先給我們墊付的,我們還未支付,我現(xiàn)在要記賬,完整的分錄是
老師,我們替兄弟公司像銀行做了貸款,本金和利息均由我公司墊付后在一次性向他們要回 借入時(shí)我們做賬 借:其他應(yīng)收款 貸短期借款 還息時(shí)我們不計(jì)提,直接做 借:應(yīng)收賬款 帶銀行存款 到還息期對(duì)方按期做 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款k 這么做對(duì)著不
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用—水電費(fèi)。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個(gè),全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師你好,有一筆設(shè)備款,是我們兄弟公司預(yù)付定金,我和我兄弟公司之間掛賬了,其他應(yīng)付款。 然后這筆款項(xiàng)是我們?nèi)钪Ц对O(shè)備款之后,他們會(huì)給兄弟公司退回定金,現(xiàn)在我們已經(jīng)支付了。我這筆分錄要怎么做
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
然后就不會(huì)有余額了。
我兄弟公司是替我墊付的嘛,然后我和兄弟是掛往來賬的,我做的是其他應(yīng)付款。
然后我現(xiàn)在把這筆錢,全款給了供應(yīng)商,供應(yīng)商把我兄弟支付的定金給我兄弟退回了
我支付的時(shí)候就是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款嘛?
那我和我兄弟這間這一筆賬要怎么調(diào)整呢?老師
好,你兄弟公司替你墊付的時(shí)候,你怎么做的?
我兄弟給我墊付的時(shí)候,我和他掛的往來賬啊,借:應(yīng)付賬款—公司名稱 貸:其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款。
老師,是不是這樣啊 就是我現(xiàn)在支付的時(shí)候就是借:應(yīng)付賬款—公司名稱(定金) 應(yīng)付賬款—(全款—定金的剩余) 貸:銀行存款
然后我再?zèng)_應(yīng)付賬款,就是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
我和供應(yīng)商還有我兄弟之間的賬就平了,對(duì)么老師
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 借其他應(yīng)付款,兄弟公司 貸應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)
老師你好,你看看是這樣嗎
固定資產(chǎn)怎么沒有看出來?
我做的是應(yīng)付賬款嘛 之后的分錄就是借:固定資產(chǎn)(全款) 應(yīng)交稅費(fèi)—代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
老師,這樣做對(duì)嘛
可以的,可以這么做的。
我做內(nèi)賬的,買的設(shè)備,原材料做的都是應(yīng)付賬款
可以的可以可以的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快