您好,不對(duì),3個(gè)往來(lái)科目最好用一個(gè),財(cái)務(wù)費(fèi)用不要做 借入 借:其他應(yīng)收款 貸短期借款 還息時(shí) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行 收到利息 借:銀行 貸:其他應(yīng)收款 還本時(shí) 借:短期借款 貸:銀行 收到本時(shí) 借:銀行 貸:其他應(yīng)收款
售后回購(gòu)實(shí)質(zhì)是融資行為 實(shí)際收到的款項(xiàng) 是不是就是出售的價(jià)款 回購(gòu)價(jià)就是我把融到的對(duì)方資金和利息 一起再還回去 出售的時(shí)候,收到的實(shí)際價(jià)款借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 回購(gòu)期間內(nèi)按期計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 最后回購(gòu)的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款(本金+利息) 貸:銀行存款 回購(gòu)價(jià) 是這樣理解嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們跟銀行做了一筆貸款。半年歸還。分錄是不是:借:銀行存款,貸方:短期借款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息,這樣做對(duì)嗎?然后什么每個(gè)月支付利息的時(shí)候,再借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息 貸:銀行存款。
老師請(qǐng)教一下,我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不是投融資,最近把一筆閑置的銀行存款借給一家兄弟公司,按季度收利息。我這樣記賬:錢借出去的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,收利息的時(shí)候借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。這樣對(duì)嗎?老師
老師,我們替兄弟公司像銀行做了貸款,本金和利息均由我公司墊付后在一次性向他們要回 借入時(shí)我們做賬 借:其他應(yīng)收款 貸短期借款 還息時(shí)我們不計(jì)提,直接做 借:應(yīng)收賬款 帶銀行存款 到還息期對(duì)方按期做 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款k 這么做對(duì)著不
老師,我們公司借給其他公司款,收到對(duì)方給的利息,借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用,是這樣做賬嗎?還是說(shuō)必選通過(guò)應(yīng)收利息科目過(guò)度下?借:應(yīng)收利息,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后借:銀行存款,貸:應(yīng)收利息
老師那臺(tái)球俱樂(lè)部基本沒(méi)有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂(lè)部可以核定嗎
2024工商年報(bào)社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)是否包括2024年年審補(bǔ)差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費(fèi),要含這部分嗎
請(qǐng)問(wèn) 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫(kù),請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在申報(bào)所屬期4月份申報(bào)表時(shí),本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫(kù)增值稅稅額?
老師民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費(fèi)用會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)嗎
您好老師,我想問(wèn)一下,剛才稅務(wù)來(lái)我們公司出口退稅首單核實(shí),他給提了幾個(gè)問(wèn)題,1.房租水電費(fèi)只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,2.沒(méi)有工資花名冊(cè)和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因?yàn)槲覀?024年業(yè)務(wù)很少,沒(méi)有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來(lái),是需要寫情況說(shuō)明嗎還是怎么著?
請(qǐng)問(wèn)員工手機(jī)上已采集專項(xiàng)附加,會(huì)計(jì)在每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,累計(jì)繼續(xù)教育和累計(jì)贍養(yǎng)老人還是手動(dòng)填入嗎?
老師,系統(tǒng)計(jì)劃成本法與實(shí)際成本核算的時(shí)候有什么區(qū)別,用材料采購(gòu)科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費(fèi)可以報(bào)銷嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,水資源稅改成,不征增資稅自來(lái)水了嗎?
還息記財(cái)務(wù)費(fèi)用的那筆是對(duì)方公司的,到正常還息日對(duì)方公司這么做對(duì)不對(duì)
您好,是的,對(duì)方記財(cái)務(wù)費(fèi)用,但這個(gè)利息發(fā)票他取不到,這個(gè)年度匯繳時(shí)還要納稅調(diào)增的,不合算的
他們拿我們付了銀行利息的回單復(fù)印過(guò)去直接入費(fèi)用,年底不調(diào)增可以不,因?yàn)楫?dāng)時(shí)貸款是我們兩家和另一個(gè)公司簽了個(gè)三方協(xié)議,我們代替他們公司給對(duì)方付款,貸款的時(shí)候銀行也是直接根據(jù)三方協(xié)議直接從我們賬戶劃的第三方公司了
對(duì)方公司目前也是我們這給看著先做賬,我們掛往來(lái),只能他們?nèi)胭M(fèi)用,就是這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用扣除的合理性方面拿我們回單入可以不?
您好,三方協(xié)議只是我們公司之間的合作,站在稅法上,公司之間是獨(dú)立的,人家公司的發(fā)票怎么能入我們的費(fèi)用的,這是不可以的,就是入了費(fèi)用也需要納稅調(diào)增的