對票據(jù)的勾選抵扣也就是對增值稅稅款的繳納,沒有影響
老師好,請問增值稅發(fā)票貨物名稱開票有什么要求嗎?需要開到具體的名稱嗎?例如:買了一個花灑,工廠開票是:金屬制品*五金件。賣給客戶也按這個開,但是客戶說不符合規(guī)定,一定要開成名稱帶“花灑”的,這樣我進項跟銷項開的名稱就不對應了,如果不帶“花灑”會不符合稅局規(guī)定嗎?求老師解答一下,謝謝。
老師,我想問一下,就是我們不是出口型企業(yè)嘛,然后那個我們也有部分一個內銷,內銷呢他們也是出口的,但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票,因為他們也用來做退稅嘛,但是開的時候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀,還是什么個體戶,然后我們開了幾家,他這個專票,因為他用來就是出口退稅嘛,他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個那個進項的抵扣啊,老師我擔心的是也不知道他是什么樣的一個企業(yè),他要是不在系統(tǒng)里做這個進項的抵扣,那是不是就會形成一個滯留發(fā)票呀,對我們公司是不是有影響???
請問發(fā)票進項名稱和銷項名稱不太一致有影響嗎,有以下兩種情況 一:假設進項名稱為,(貨物名稱:*皮革面料制品*毛衣)(規(guī)格型號:G82H) 由于新來開票員對商品不熟悉,并且公司沒有相應文件,開票員銷項發(fā)票開成了(貨物名稱:*皮革面料制品*衣服)(規(guī)格型號:毛衣)進銷項的稅收編碼一致 二:由于同一商品的供應商不同,供應商開具過來的稅收編碼有差異,開銷項發(fā)票時,取其中一個稅收編碼開具,這是否可行
老師您好,增值稅專用發(fā)票單位是平方米,數(shù)量可以開0.24或者53.7這種帶小數(shù)的嗎?另外想問一下我們采購的商品是不銹鋼產品,進項和銷項的商品名稱一致但是規(guī)格型號不一致有影響嗎?
就是進項票據(jù)貨品都帶著規(guī)格型號,銷售客戶要求銷項同一貨品名稱但不帶規(guī)格型號,請問老師,這樣對票據(jù)的勾選抵扣也就是對增值稅稅款的繳納有影響嗎?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結轉成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調整,調整后怎么還需要處理報表或者其他相關調整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
也就是原則上最就好是銷項對應進項,同一公司的貨品可以不那么嚴格?
是的,你的理解是對的。
或者理解為----只要進項總數(shù)和銷項總數(shù)把握好就可?
是的,進項總數(shù)和銷項總數(shù)把握好就可