同學(xué),內(nèi)賬如果少可以25號一起做,稅就正常做進(jìn)去
我是做內(nèi)賬,沒有價稅分開算,也就沒有計(jì)提增值稅之類的稅,在支付稅費(fèi)時記的稅金及附加,這樣的在年底也要計(jì)提所得稅嗎?如果計(jì)提那計(jì)提的也和外賬1月份實(shí)際繳納的對不上呀,那我是按外賬1月份實(shí)際支付的稅計(jì)提嗎?
老師好,我們是一般納稅人,做內(nèi)賬時產(chǎn)品入庫和銷售出庫都是按價稅分離來做賬的,現(xiàn)在外賬每月繳納的增值稅和附加稅,內(nèi)賬記在了已交稅金,一直掛著,上任會計(jì)說稅不影響利潤,算利潤時不用管交的增值稅,確認(rèn)是這樣嗎,實(shí)際錢是支付出去了,這部分實(shí)際交的增值稅影響利潤嗎,要轉(zhuǎn)到費(fèi)用里嗎?
老師,正常讓對方開票,付稅點(diǎn),是不是貨款乘以稅率,一個做外賬的說如果等收到發(fā)票再付款,就要稅外加稅了,也就是含稅價再乘以稅率付稅點(diǎn),是這樣嗎
老師,政府部門做賬是不是也和企業(yè)做賬一樣?該報增值稅就報,企業(yè)所得稅也要報,個稅這些都要報?
老師,內(nèi)賬是不是不用根據(jù)25號的時間開始做賬???還是和外賬一樣做?稅也正常做里嗎?增值稅所得稅個稅附加稅等這些稅
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計(jì)入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報?
好的老師,老師包裝物:塑料廠生產(chǎn)農(nóng)膜的,生產(chǎn)加工銷售,這個稅率是多少?我查了半天沒看明白到底多少
這個是13個點(diǎn)的稅率,同學(xué),一般納稅人