同學(xué),你好 是的,有的話(huà),就需要申報(bào)
老師好,企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候是不是要把當(dāng)期的增值稅也記賬后才報(bào)
老師,政府部門(mén)做賬是不是也和企業(yè)做賬一樣?該報(bào)增值稅就報(bào),企業(yè)所得稅也要報(bào),個(gè)稅這些都要報(bào)?
有個(gè)公司2019年領(lǐng)購(gòu)了發(fā)票,但是一直都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,我也一直給這個(gè)客戶(hù)零申報(bào),增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的表都是0,空保存,但是這個(gè)公司一直都報(bào)了5個(gè)人的個(gè)稅,我想問(wèn)的是,這個(gè)3年的預(yù)扣預(yù)繳企業(yè)所得稅和匯算清繳企業(yè)所得稅都是0,我也這樣做了3年了,我想了4種方案,第一沒(méi)有發(fā)票有個(gè)稅,那就填報(bào)的個(gè)稅工資,在自己編個(gè)收入,編了收入就是又要編增值稅未開(kāi)票收入,這樣太累,第二種就是實(shí)際的只填工資,不填收入,這樣增值稅也不用填了,第三就是空保存+報(bào)個(gè)稅的工資也不填到申報(bào)表里,但是個(gè)稅照樣申報(bào),第四就是個(gè)稅不報(bào),其他稅也空保存就不糾結(jié)了。應(yīng)該怎么做好呢
老師,我公司剛成立,申請(qǐng)的是一般納稅人,但是報(bào)稅的時(shí)候,自動(dòng)勾選了小微企業(yè),所以增值稅和企業(yè)所得稅和印花稅都是按照小微企業(yè)申報(bào)的,但是我三月份做賬全部是按照一般納稅人條件做的賬,收到的發(fā)票也都是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)稅我也認(rèn)證抵扣了,我公司開(kāi)出的發(fā)票也都是增值稅專(zhuān)票,我這樣做對(duì)嗎?有問(wèn)題嗎?
單位性質(zhì)是事業(yè)單位,但是呢做賬呢又按照新收入準(zhǔn)則做賬,稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)具了發(fā)票所以產(chǎn)生了增值稅,這種需要繳納企業(yè)所得稅?我看到稅務(wù)系統(tǒng)也沒(méi)有核定到企業(yè)所得稅啊,電子稅務(wù)局是申報(bào)的政府會(huì)計(jì)制度?這種到底需不需要申報(bào)企業(yè)所得稅?
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,電費(fèi)發(fā)票沒(méi)有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬(wàn)的票,24年來(lái)票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個(gè)余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
開(kāi)發(fā)票時(shí),顯示可用發(fā)票額度200萬(wàn),是不是指本月還可以開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)公司變賣(mài)公司的辦公樓,賣(mài)贏了是放在營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營(yíng)業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號(hào)之前報(bào)個(gè)稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無(wú)票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購(gòu)買(mǎi)的車(chē) 繳納的購(gòu)置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎?
那他們開(kāi)了票,成本主要哪里來(lái)呢?
同學(xué),你好 什么業(yè)務(wù)?
2022以糧為主,一個(gè)地方政府開(kāi)給他的上級(jí)部門(mén)的
同學(xué),你好 開(kāi)了票,開(kāi)的是增值稅發(fā)票嗎?
增值稅電子發(fā)票,不征稅的
同學(xué),你好 那就是買(mǎi)了糧食、再賣(mài)出的
那這種我們這邊多出了20多萬(wàn),但是沒(méi)有抵扣的成本票,明年企業(yè)所得稅申報(bào)需要繳納不呢?
同學(xué),你好 是需要的
好的,謝謝
不客氣,滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝