你好 ;? 但是? 一般實際中是 按含稅金額*稅點的 。??
老師打擾一下,我們進貨之前都是不含稅的,現(xiàn)在需要票所以跟廠家商量進價總貨款再額外出點位,對方開票,那我這個額外的點位入什么科目。 就是說我的進價還是沒變,只是額外出了稅點 麻煩老師盡快回答,比較急
老師,可以算下,不含稅付款463750元,要開票收10%稅點,對方要開票,把稅金也一起加到開票里,開票稅率9%的,算下含稅金的票面總額是多少
一般納稅人,賣貨的款打到對公賬戶必須要給客戶開發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點,那我們是不是可以報價的時候把稅點的錢加到賣價上?這樣就可以客戶不加稅點,我們也能正常開專票?
老師,正常讓對方開票,付稅點,是不是貨款乘以稅率,一個做外賬的說如果等收到發(fā)票再付款,就要稅外加稅了,也就是含稅價再乘以稅率付稅點,是這樣嗎
您好,老師,請問一下,對方供貨單位給我們開發(fā)票,50000是不含稅的價款,對方說開票5個點,我就又付了2500元,就是付了52500元。對方是開票多少給我們???
老師,所得稅匯算清繳的時候,電費發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時候改了22年的企業(yè)所得稅年報中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報劃算一點呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項附加扣除需要在5月份添加進入嗎?
職工福利費無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計入固定資產(chǎn)原值 計提折舊嗎?
那不是多付了
搞不懂,都已經(jīng)含稅了,按發(fā)票付款不就可以了
你好 ;? ? 看你們自己約定。 實際中一般按照含稅來計算的??