能把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目紅沖到成本科目
老師,我接手一個(gè)新的公司,還在開辦期間,之前的會(huì)計(jì)把開辦費(fèi)做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目了,今年1月開始建的賬,我想請(qǐng)問下,我接手能把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目的調(diào)到管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?
老師,我去年12月份將應(yīng)該記到管理費(fèi)用科目,卻記到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,今年一直也沒有攤銷,現(xiàn)在該怎么改正呢
老師,我去年12月份將應(yīng)該記到管理費(fèi)用科目,卻記到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,今年一直也沒有攤銷,現(xiàn)在該怎么改正呢
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師好,我公司籌建期,費(fèi)用記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在有收入了,攤銷待攤費(fèi)用,那么借方管理費(fèi)二級(jí)科目明細(xì)需要和待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)的三級(jí)科目一一對(duì)應(yīng)嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
但是這個(gè)分錄應(yīng)該怎么記呢
原來長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是在借方余額?
是的老師
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
直接這樣就可以嗎?需要用年度損益調(diào)整過渡一下嗎?
是的,直接這樣就可以。