你好,今年的嗎?借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬社保負(fù)數(shù)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,從自然人電子稅務(wù)局(扣繳端導(dǎo)出來(lái)的工資薪金模板里面的社保應(yīng)該怎么填寫(xiě),就是在員工承擔(dān)了個(gè)人部分社保,因?yàn)槟撤N原因也承擔(dān)了一部分單位社保的時(shí)候,應(yīng)該填寫(xiě)個(gè)人部分,還是個(gè)人部分+個(gè)人承擔(dān)的單位部分呢?
老師,做社保費(fèi)用的賬時(shí)做錯(cuò)了,單位承擔(dān)部分計(jì)提的多了,個(gè)人承擔(dān)的部分,記少了,這個(gè)應(yīng)該如何調(diào)賬,請(qǐng)給寫(xiě)一下做賬流程
請(qǐng)教老師:個(gè)人社保部分由單位承擔(dān)如何做會(huì)計(jì)分錄?另外對(duì)應(yīng)的工資申報(bào)應(yīng)該是多少?比如,工資3000,個(gè)人社保部分500,謝謝
請(qǐng)教老師:個(gè)人社保部分由單位承擔(dān)如何做會(huì)計(jì)分錄?另外對(duì)應(yīng)的工資申報(bào)應(yīng)該是多少?比如,工資3000,個(gè)人社保部分500,謝謝
老師,單位繳納社保時(shí),本應(yīng)由員工個(gè)人承擔(dān)的部分,公司給全額承擔(dān)了,這一部分的金額應(yīng)該怎么記賬
公司買的車,打款給總公司,分公司給開(kāi)的發(fā)票,因?yàn)榭钇辈灰恢?,?xiě)了對(duì)方這個(gè)告知函可以嗎?
總包方代發(fā)工資,未申報(bào)個(gè)稅,分包方收到其他建筑公司開(kāi)的代發(fā)工資金額的勞務(wù)票,那其他建筑公司怎么做賬和需要什么資料
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市銀行聚合掃碼手續(xù)費(fèi)3755.96元是收入會(huì)計(jì)分錄怎么做 是不是利息呀?
老師,我們是監(jiān)理公司,朋友給我們介紹了工程我要給她提成,給她打款的時(shí)候,她要給我開(kāi)啥發(fā)票呢
老師請(qǐng)教一下這道題為啥不用未確認(rèn)融資費(fèi)用科目分?jǐn)傃剑?/p>
老師,當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng),要不要勾選認(rèn)證呢?
姐妹們問(wèn)下,公司有批發(fā)零售奢侈品業(yè)務(wù),然后銷售商品給不是同個(gè)行業(yè)的公司,也要繳消費(fèi)稅嗎
老師公司資產(chǎn)總額是300,實(shí)收資本是100,負(fù)債200,虧損100,資產(chǎn)只變賣50還負(fù)債,勝下的150的負(fù)債怎么辦 實(shí)收資本怎么轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)老師,電子增值稅專用發(fā)票必須填寫(xiě)購(gòu)買方的銀行賬號(hào)地址這些嗎,不填寫(xiě)這些是不是對(duì)方拿到票不能勾選抵扣?
外貿(mào)公司銷售給國(guó)外客戶,在國(guó)內(nèi)銷售,不出口,可以直接收取外匯嗎
嗯,今年的,個(gè)人承擔(dān)的其他應(yīng)付款不調(diào)嗎
你好,你是發(fā)工資的時(shí)候扣除的時(shí)候多扣了吧?
發(fā)工資的時(shí)候是據(jù)實(shí)的,工資扣的個(gè)人部分是正確的。
你好,扣的工資是正確的,那其他應(yīng)付款不用調(diào)整的。
正常其他應(yīng)付款應(yīng)該借貸期末是平的,對(duì)吧??墒俏椰F(xiàn)在是借方少,貸方多。因?yàn)槲易錾绫YM(fèi)時(shí)做少了
貸方多,借方少,你支付的是對(duì)的嗎?如果是的話,貸方就是多扣了。
你看一下你計(jì)提的工資是不是正確的。
工資是正確的,實(shí)際給員工沒(méi)有多扣,員工工資是根據(jù)社保明細(xì)表做的。只不過(guò)是怎么做社保費(fèi)的賬時(shí),管理費(fèi)用記多了,其他應(yīng)付款記少了,銀行存款扣款是對(duì)的
借應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用工資 借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款。
老師金額我全都寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎
你好,第一個(gè)寫(xiě)正數(shù),第二個(gè)寫(xiě)負(fù)數(shù),第三個(gè)正數(shù),第四個(gè)正數(shù)。
兩個(gè)借應(yīng)付職工薪酬,兩個(gè)正數(shù)嗎
麻煩老師講解一些,這幾筆分錄代表什么意思,我沒(méi)理解,謝謝
你好,第一個(gè)是紅沖。多計(jì)提的是你其他應(yīng)付款少扣除了,現(xiàn)在多扣除。
這樣寫(xiě)保存不上,借貸不平衡
啊,截圖你填寫(xiě)的看一下的。
可以看到圖片嗎,老師?
你好,最后一個(gè)是正數(shù)?;@子的。
老師,我其他應(yīng)付款,計(jì)提是少記了,我現(xiàn)在補(bǔ)提,應(yīng)該記借方吧,借方增多
你好,你是少支付了還是少?gòu)墓べY里扣除?
如果是少支付了的話,應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。在銀行存款余額也不對(duì)嗎?