你好,今年的嗎?借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬社保負(fù)數(shù)。
老師,請問一下,從自然人電子稅務(wù)局(扣繳端導(dǎo)出來的工資薪金模板里面的社保應(yīng)該怎么填寫,就是在員工承擔(dān)了個(gè)人部分社保,因?yàn)槟撤N原因也承擔(dān)了一部分單位社保的時(shí)候,應(yīng)該填寫個(gè)人部分,還是個(gè)人部分+個(gè)人承擔(dān)的單位部分呢?
老師,做社保費(fèi)用的賬時(shí)做錯了,單位承擔(dān)部分計(jì)提的多了,個(gè)人承擔(dān)的部分,記少了,這個(gè)應(yīng)該如何調(diào)賬,請給寫一下做賬流程
請教老師:個(gè)人社保部分由單位承擔(dān)如何做會計(jì)分錄?另外對應(yīng)的工資申報(bào)應(yīng)該是多少?比如,工資3000,個(gè)人社保部分500,謝謝
請教老師:個(gè)人社保部分由單位承擔(dān)如何做會計(jì)分錄?另外對應(yīng)的工資申報(bào)應(yīng)該是多少?比如,工資3000,個(gè)人社保部分500,謝謝
老師,單位繳納社保時(shí),本應(yīng)由員工個(gè)人承擔(dān)的部分,公司給全額承擔(dān)了,這一部分的金額應(yīng)該怎么記賬
你好,請問銷售方開票給購貨方,購貨方提供的稅號不是最新的稅號,對銷售方有影響嗎,銷售方開了發(fā)票的
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
當(dāng)月收到采購商發(fā)票,未收到貨物,然后然后賣給客戶,當(dāng)月開票,沒有發(fā)貨,怎么分別入賬
老師好,暫估怎么做,現(xiàn)在做9月的的賬,能不能把10月份差旅費(fèi)做到九月份的暫估中
請問,總部與分支機(jī)構(gòu)之間,內(nèi)部往來,科目設(shè)置在什么科目下面,
老師應(yīng)納稅所得額在哪里查?
你好!老師!申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)損失欄選擇什么,是還是否?這是什么意思?已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是什么?是當(dāng)月申報(bào)的工資嗎?實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是當(dāng)月發(fā)放的工資嗎?還是季度的數(shù)據(jù)?
我公司有個(gè)苗圃,今年不想租了,我們請別人來幫我們把樹砍了,他把樹拖回家,相當(dāng)于給他錢了。這個(gè)我們要開票嗎?假如要開票開什么品名?稅率多少?
請問不到一萬的工程沒有合同,有影響嗎
2024年7月之前成立的公司,2021年變更過股權(quán),2025年變更過經(jīng)營范圍,那么實(shí)繳出資時(shí)間最晚是什么時(shí)候?
嗯,今年的,個(gè)人承擔(dān)的其他應(yīng)付款不調(diào)嗎
你好,你是發(fā)工資的時(shí)候扣除的時(shí)候多扣了吧?
發(fā)工資的時(shí)候是據(jù)實(shí)的,工資扣的個(gè)人部分是正確的。
你好,扣的工資是正確的,那其他應(yīng)付款不用調(diào)整的。
正常其他應(yīng)付款應(yīng)該借貸期末是平的,對吧。可是我現(xiàn)在是借方少,貸方多。因?yàn)槲易錾绫YM(fèi)時(shí)做少了
貸方多,借方少,你支付的是對的嗎?如果是的話,貸方就是多扣了。
你看一下你計(jì)提的工資是不是正確的。
工資是正確的,實(shí)際給員工沒有多扣,員工工資是根據(jù)社保明細(xì)表做的。只不過是怎么做社保費(fèi)的賬時(shí),管理費(fèi)用記多了,其他應(yīng)付款記少了,銀行存款扣款是對的
借應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用工資 借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款。
老師金額我全都寫負(fù)數(shù)嗎
你好,第一個(gè)寫正數(shù),第二個(gè)寫負(fù)數(shù),第三個(gè)正數(shù),第四個(gè)正數(shù)。
兩個(gè)借應(yīng)付職工薪酬,兩個(gè)正數(shù)嗎
麻煩老師講解一些,這幾筆分錄代表什么意思,我沒理解,謝謝
你好,第一個(gè)是紅沖。多計(jì)提的是你其他應(yīng)付款少扣除了,現(xiàn)在多扣除。
這樣寫保存不上,借貸不平衡
啊,截圖你填寫的看一下的。
可以看到圖片嗎,老師?
你好,最后一個(gè)是正數(shù)?;@子的。
老師,我其他應(yīng)付款,計(jì)提是少記了,我現(xiàn)在補(bǔ)提,應(yīng)該記借方吧,借方增多
你好,你是少支付了還是少從工資里扣除?
如果是少支付了的話,應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。在銀行存款余額也不對嗎?