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老師,做社保費(fèi)用的賬時(shí)做錯(cuò)了,單位承擔(dān)部分計(jì)提的多了,個(gè)人承擔(dān)的部分,記少了,這個(gè)應(yīng)該如何調(diào)賬,請(qǐng)給寫一下做賬流程

2023-08-29 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-29 09:53

你好,今年的嗎?借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬社保負(fù)數(shù)。

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 09:54

嗯,今年的,個(gè)人承擔(dān)的其他應(yīng)付款不調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-29 09:57

你好,你是發(fā)工資的時(shí)候扣除的時(shí)候多扣了吧?

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 09:58

發(fā)工資的時(shí)候是據(jù)實(shí)的,工資扣的個(gè)人部分是正確的。

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齊紅老師 解答 2023-08-29 09:59

你好,扣的工資是正確的,那其他應(yīng)付款不用調(diào)整的。

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 10:03

正常其他應(yīng)付款應(yīng)該借貸期末是平的,對(duì)吧??墒俏椰F(xiàn)在是借方少,貸方多。因?yàn)槲易錾绫YM(fèi)時(shí)做少了

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:05

貸方多,借方少,你支付的是對(duì)的嗎?如果是的話,貸方就是多扣了。

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:05

你看一下你計(jì)提的工資是不是正確的。

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 10:16

工資是正確的,實(shí)際給員工沒有多扣,員工工資是根據(jù)社保明細(xì)表做的。只不過(guò)是怎么做社保費(fèi)的賬時(shí),管理費(fèi)用記多了,其他應(yīng)付款記少了,銀行存款扣款是對(duì)的

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:20

借應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用工資 借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 10:26

老師金額我全都寫負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:29

你好,第一個(gè)寫正數(shù),第二個(gè)寫負(fù)數(shù),第三個(gè)正數(shù),第四個(gè)正數(shù)。

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 10:31

兩個(gè)借應(yīng)付職工薪酬,兩個(gè)正數(shù)嗎

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 10:33

麻煩老師講解一些,這幾筆分錄代表什么意思,我沒理解,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:35

你好,第一個(gè)是紅沖。多計(jì)提的是你其他應(yīng)付款少扣除了,現(xiàn)在多扣除。

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 10:38

這樣寫保存不上,借貸不平衡

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:39

啊,截圖你填寫的看一下的。

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 10:45

可以看到圖片嗎,老師?

可以看到圖片嗎,老師?
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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:47

你好,最后一個(gè)是正數(shù)?;@子的。

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快賬用戶9278 追問(wèn) 2023-08-29 10:56

老師,我其他應(yīng)付款,計(jì)提是少記了,我現(xiàn)在補(bǔ)提,應(yīng)該記借方吧,借方增多

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:56

你好,你是少支付了還是少?gòu)墓べY里扣除?

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齊紅老師 解答 2023-08-29 10:56

如果是少支付了的話,應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。在銀行存款余額也不對(duì)嗎?

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