分錄如下: 借:營業(yè)外支出 ????貸:庫存商品????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按銷售價(jià)格計(jì)算稅金)
老師好,公司去年將自己公司外購的產(chǎn)品贈送給客戶,做賬做錯(cuò)了,分錄寫的借:銷售費(fèi)用,貸:主營業(yè)務(wù)收入(銷售價(jià)非成本價(jià)),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,請問今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉庫盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫存商品金額與我盤點(diǎn)表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,去年的時(shí)候贈送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營業(yè)外支出~贈送 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 今年這個(gè)客戶突然有點(diǎn)給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤表中營業(yè)外支出就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就提報(bào)不了,這樣怎么辦?
制造業(yè),送給客戶個(gè)人自己生產(chǎn)的產(chǎn)品怎么做賬?前期以為是銷售的做賬 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 貸主營收入;現(xiàn)在知道是贈品怎么調(diào)整分錄?
制造業(yè),贈品有兩種情況。1是整箱的贈送,贈送給客戶,視同銷售 做賬按借 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅:這個(gè)銷售費(fèi)用就是成本數(shù)么?2是生產(chǎn)的番茄醬中,一大箱中會贈6小瓶,產(chǎn)品規(guī)格會標(biāo)注出贈品數(shù)量。這個(gè)賬務(wù)處理,收入就按該含贈品規(guī)格的整箱銷售價(jià)格確認(rèn)收入即可吧? 第一種情況分錄正確么?
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
高新行業(yè)輔助賬有模板嗎?可以發(fā)一份嗎?
你好,老師,飯店里面的帳一般都需要關(guān)注哪些科目?。?/p>
老師,請問,做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個(gè)人社保和個(gè)稅,我填利潤表的時(shí)候工資是含社保和個(gè)稅還是不含社保和個(gè)稅呢?
老師,出口資格怎么撤銷?需要聯(lián)系哪個(gè)部門?
超市打的價(jià)值20000多的貨柜,入固定資產(chǎn)還是低值易耗
請問假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!
還需要結(jié)轉(zhuǎn)贈品的成本么?其他銷售產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)都是 借銷售成本 貸庫存商品
還有回答說按正常的做銷售 借應(yīng)收賬款貸,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 再借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款?這樣是否正確?
不用了就上面這個(gè)分錄
就是借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按銷售價(jià)格計(jì)算稅金)不用再結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)或者銷售成本了么
不能按另外回答的借應(yīng)收賬款貸,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值。 再借營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款?這樣是否正確?
同學(xué),不可以,一般就是我上面的分錄