你好對(duì)的,是的,正確的
收到銀行存款的活期利息是借:銀行存款 100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100還是借:銀行存款 100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -100
老師你好,我用的是學(xué)堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問老師,單位賬戶上的錢存的定期,到期的利息收入做的借:錢行存款 借:負(fù)的財(cái)務(wù)費(fèi)用。是不是不對(duì)?
老師,你好請(qǐng)問我這邊有收到銀行一筆借款,但是母公司需要錢,我轉(zhuǎn)給母公司啦,現(xiàn)在我做賬是不是這樣做的 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息 借:短期借款 貸:銀行存款
請(qǐng)問老師,收到銀行的利息,是借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用的負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,請(qǐng)問計(jì)算車間人工工時(shí),是從什么節(jié)點(diǎn)計(jì)算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個(gè)步驟確認(rèn)開始時(shí)間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個(gè)件,我們走維修是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師,交接時(shí)前任會(huì)計(jì)給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說(shuō)包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對(duì)不上,請(qǐng)問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個(gè)總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個(gè)人借款,那么將來(lái)公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來(lái)公司就不用還錢了?
請(qǐng)問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來(lái)的發(fā)票(管理費(fèi)和社保費(fèi))入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來(lái)給他換個(gè)件再重新發(fā)給他,這個(gè)我們跟他簽什么合同,我們?cè)趺唇o客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報(bào)關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無(wú)數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對(duì)后把和相對(duì)應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣
郭老師,那如果我們的會(huì)計(jì)制度改成民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度,收到的利息收入是要做成其他收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)?
你好,其他收入或者是籌資費(fèi)用都行。
你們沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用。