借:財務(wù)費用—利息收入 負數(shù) 借:銀行存款 正數(shù)
利息收入:借財務(wù)費用利息負數(shù)貸銀行存款負數(shù)對嗎
老師你好,我用的是學(xué)堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財務(wù)費用—利息收入 負數(shù) 貸:銀行存款負數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財務(wù)費用—手續(xù)費 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對不對
老師好,收到銀行利息:借銀存,借財務(wù)費用一利息收入,負數(shù)。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,用借財務(wù)費用一利息收入,正數(shù),貸:本年利潤,這樣對嗎?
收到銀行利息的會計分錄是借:銀行存款貸:財務(wù)費用利息收入這個數(shù)字后面跟正數(shù)還是負數(shù)
支付轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時手續(xù)費由利息款墊付,記為 借 財務(wù)費用 -手續(xù)費 貸 銀行存款 收款公司轉(zhuǎn)回手續(xù)費 記為 借銀行存款 貸 財務(wù)費用-手續(xù)費 都為正數(shù) 以上對嘛
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那支付銀行手續(xù)費是借:財務(wù)費用—手續(xù)費 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù) 這樣對不
是的,就是那樣子的
所有的做賬軟件都是這樣做財務(wù)費用的,還是只是學(xué)堂里面的快帳軟件這樣做老師
所有的做賬軟件都是這樣做財務(wù)費用的
謝謝一鳴老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!