您好! 資產(chǎn)組分攤減值時有個最基本的原則,就是減值的后金額不能小于單個資產(chǎn)的可回收金額 比如可回收金額是30 那么A的減值金額應(yīng)該是10? 但是根據(jù)分攤可知道 A承擔(dān)了16的減值,這是不合理的? 因為A最多可承擔(dān)的減值就是10
.甲公司2019年12月1日庫存商品借方余額為1200萬元,對應(yīng)的存貨跌價準備貸方余額為30萬元,當(dāng)期銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本為400萬元,當(dāng)期完工入庫的庫存商品成本為500萬元。12月31日庫存商品的可變現(xiàn)凈值為1290萬元,則甲公司2019年12月31日需要計提的存貨跌價準備為()萬元。A.20B.0C.-20D.-10 求解答結(jié)轉(zhuǎn)部分是怎么得出,為什么要求結(jié)轉(zhuǎn),為什么不是直接用1300-1290 跟據(jù)答案個人理解如下(1200-400+500得出1300 1300-1290在存貨跌價準備借方增加10,答案有30-30*400/1200個人理解400/1200是求銷售商品的占比率然后30*占比率得出銷售后可以轉(zhuǎn)出的存貨跌價準備,但為什么要30減這個地方開始不理解)請老師寫一下整題的分錄和T字賬(個人根據(jù)答案寫的是貸方30,借方20,借方余額10,跟答案說-10不對也解不出所以然,所以煩請老師寫一下T字賬)另外個人理解的部分是對的嗎?還是理解有誤?問題偏多辛苦老師了
【例2-24】立華紡織公司9月份銷售A產(chǎn)品800件,價目表中標明不含稅售價為650元/件,因購買數(shù)量較大給予10%的商業(yè)折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,同意給予對方20%的銷售折讓。 在對方未付款并且未作賬務(wù)處理時,對方單位應(yīng)將該發(fā)票聯(lián)和稅款抵扣聯(lián)主動退還銷貨方。銷貨方收回后重開增值稅專用發(fā)票,會計處理為: 借:應(yīng)收賬款 423 072 貸:主營業(yè)務(wù)收入 374 400 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 48 672 老師這個主營業(yè)務(wù)收入374400是怎么計算的呢?
老師,這是會計實務(wù)課本上的一個題,為什么要用第一次攤銷后的賬面價值24和可收回金額30去作比較呢,24是減去減值后的金額了,再跟估計得30萬的可收回金額比較的意義是什么呢,并且說不合理有矛盾
問老師幾個問題:1、公司的補貼收入我慢慢都確認營業(yè)外收入了,那么在填寫所得稅季報的時候要不要填第5行不征稅收入里,如果填了,那么公司的實際利潤額將會有所變化,跟賬面上會有一個補貼收入的差額,這個問題怎么處理?2.確認補貼收入后,會影響公司的利潤總額,公司的利潤總額會由虧損轉(zhuǎn)變?yōu)橛⑶也簧?,那么我可以彌補以前年度虧損,會計怎么處理賬務(wù),要不要計提所得稅?申報所得稅季報上第9行要不要填彌補以前年度虧損?3.這個月的進項稅額比銷項稅額高幾萬塊,我可以把無票收入確認進去,那么,在勾選進項發(fā)票的時候怎么勾,勾的進項稅額比銷項稅額大,對嗎?然后,在申報增值稅時,用填寫式,把無票收入填進去,這樣就可以了吧?
老師,成立項目部購買家具電家可以放長期待攤費用,5年攤銷,攤銷計入管理費用可以嗎
老師你好,年中錄入期初數(shù)據(jù)錄入從1月份開始的科目余額表和當(dāng)月開始的科目余額表生成的財務(wù)報表的區(qū)別
老師你好,我們這有一戶沒有賬,怎么根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表錄入科目期初?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬和3萬,兩個公司分別申報和合在一起申報檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計收入不
老師,請問單位有工會獨立賬戶的返還工會經(jīng)費怎么提出來?
請教老師一個實務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務(wù)開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
每月是已抵扣的進項發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
老師,您說的這個基本原則是書中固定的嗎,還是推出來的,是要死記住嗎
您好! 這個原則是準則規(guī)定的,記憶即可