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去年有筆折舊忘記計(jì)提了,但是去年所得稅已經(jīng)交了,我今年該怎么補(bǔ)計(jì)提

2023-08-27 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-27 16:49

同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶(hù)2342 追問(wèn) 2023-08-27 17:12

那按這個(gè) 多繳納的稅費(fèi)怎么辦 申請(qǐng)補(bǔ)退?

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齊紅老師 解答 2023-08-27 17:19

同學(xué)您好,你好,可以申請(qǐng)退也可以抵以后要交的稅,后都較為普遍

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快賬用戶(hù)2342 追問(wèn) 2023-08-27 17:35

那后者的話,按你這個(gè)方法都計(jì)入以前年度里面去了,我還怎么抵今年的利潤(rùn)呢

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齊紅老師 解答 2023-08-27 17:42

同學(xué)您好,這個(gè)稅是要更正以前的納稅申報(bào)表的,不能在今年抵的,一年一年是要分開(kāi)的,調(diào)了以前的就是多交了,不退稅就可以抵下一年要交的了

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快賬用戶(hù)2342 追問(wèn) 2023-08-27 18:04

不知道你在講什么 那怎么抵今年的稅呢

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快賬用戶(hù)2342 追問(wèn) 2023-08-27 18:04

不能回答你就別接麻 那么點(diǎn)破事都講不清楚。

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快賬用戶(hù)2342 追問(wèn) 2023-08-27 18:12

我說(shuō)的稅已經(jīng)交了 是指匯算清繳后了,還給我記以前年度,那我怎么抵扣今年的稅費(fèi)啊

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齊紅老師 解答 2023-08-27 18:13

同學(xué)您好,調(diào)了以前年度損益,自然要調(diào)以前的報(bào)表,再調(diào)納稅申報(bào)表,納稅申報(bào)表調(diào)下來(lái),自然去年就會(huì)多交了稅,多交的稅可以抵今年要交的。不要嫌麻煩 。

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快賬用戶(hù)2342 追問(wèn) 2023-08-27 18:38

那你這個(gè)還要調(diào)去年的納稅申報(bào)表 不就是申請(qǐng)補(bǔ)退了??怎么直接抵今年的

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齊紅老師 解答 2023-08-27 18:56

申請(qǐng)抵稅在納稅申報(bào)表時(shí)填寫(xiě)第16欄“減:以前年度多繳在本期抵繳所得稅額”時(shí),在“累計(jì)金額”欄填:要抵的金額,如還有多的第17欄本期實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額“累計(jì)金額”欄為:0。多余金額,在下季度再抵減。

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快賬用戶(hù)2342 追問(wèn) 2023-08-27 20:00

就是先更正上年度的報(bào)表,然后今年度的稅交的時(shí)候再把上年度多繳納稅費(fèi)填該填的項(xiàng)目,直接抵扣了。

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齊紅老師 解答 2023-08-27 20:04

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
2023-08-27
同學(xué),你好 一般是今年抵
2023-08-27
同學(xué)你好 這個(gè)是按月補(bǔ)計(jì)提
2022-06-14
你好,學(xué)員,今年賬面直接補(bǔ)提,計(jì)入今年的費(fèi)用的
2023-08-27
你好!可以 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
2024-04-10
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