同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
老師,去年12月份折舊忘計(jì)提了。今年還能補(bǔ)提嗎?憑證怎么做?
老師 去年的固定資產(chǎn)折舊忘記提了(每年底一次性計(jì)提)但是年度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào) 今年該怎么補(bǔ)提折舊
去年有筆折舊忘記計(jì)提了,但是去年所得稅已經(jīng)交了,我今年該怎么補(bǔ)計(jì)提
去年有筆折舊忘記計(jì)提了,但是去年所得稅已經(jīng)交了,我多繳納的稅費(fèi)是從今年的扣呢還是申請(qǐng)補(bǔ)退呢
去年有筆折舊忘記計(jì)提了,但是去年所得稅錢(qián)已經(jīng)交了,我想多繳納的稅費(fèi)直接抵今年的稅費(fèi)了,那我納稅申報(bào)的時(shí)候具體要怎么調(diào) 調(diào)什么項(xiàng)目?
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷(xiāo)合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買(mǎi)的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買(mǎi)辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I(mǎi),且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)珹股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車(chē),已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車(chē)賣(mài)的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
那按這個(gè) 多繳納的稅費(fèi)怎么辦 申請(qǐng)補(bǔ)退?
同學(xué)您好,你好,可以申請(qǐng)退也可以抵以后要交的稅,后都較為普遍
那后者的話,按你這個(gè)方法都計(jì)入以前年度里面去了,我還怎么抵今年的利潤(rùn)呢
同學(xué)您好,這個(gè)稅是要更正以前的納稅申報(bào)表的,不能在今年抵的,一年一年是要分開(kāi)的,調(diào)了以前的就是多交了,不退稅就可以抵下一年要交的了
不知道你在講什么 那怎么抵今年的稅呢
不能回答你就別接麻 那么點(diǎn)破事都講不清楚。
我說(shuō)的稅已經(jīng)交了 是指匯算清繳后了,還給我記以前年度,那我怎么抵扣今年的稅費(fèi)啊
同學(xué)您好,調(diào)了以前年度損益,自然要調(diào)以前的報(bào)表,再調(diào)納稅申報(bào)表,納稅申報(bào)表調(diào)下來(lái),自然去年就會(huì)多交了稅,多交的稅可以抵今年要交的。不要嫌麻煩 。
那你這個(gè)還要調(diào)去年的納稅申報(bào)表 不就是申請(qǐng)補(bǔ)退了??怎么直接抵今年的
申請(qǐng)抵稅在納稅申報(bào)表時(shí)填寫(xiě)第16欄“減:以前年度多繳在本期抵繳所得稅額”時(shí),在“累計(jì)金額”欄填:要抵的金額,如還有多的第17欄本期實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額“累計(jì)金額”欄為:0。多余金額,在下季度再抵減。
就是先更正上年度的報(bào)表,然后今年度的稅交的時(shí)候再把上年度多繳納稅費(fèi)填該填的項(xiàng)目,直接抵扣了。
學(xué)員您好,是的,對(duì)的