您好,可以的,從公司賬上出去的錢掛的個人往來,到時需要發(fā)票報銷來沖平這往來的
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計,我公司是一般人,合伙制,其中一個老板他有13部運(yùn)輸車,和另一個老板合伙組成一家運(yùn)輸公司,他們合伙投資又買了9部車子。那個老板的車子他就稱為私車,有車的老板跑業(yè)務(wù),另一個老板兼出納,但不登賬,公司有一個公賬,一個私賬,私賬是兼出納的老板名字,與她個人的錢沒關(guān)聯(lián)。私賬里的錢都是公司的庫存現(xiàn)金,用于支付零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的支出?,F(xiàn)在是這種情況,有車子的老板轉(zhuǎn)錢給出納,是私車維修費7800元和空調(diào)衍理費61380元,進(jìn)入私賬。這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運(yùn)輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項支付,也就是庫存現(xiàn)金,與她個人的款項沒有關(guān)聯(lián)?,F(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
老師,我公司是合伙制的小企業(yè),一般人,是運(yùn)輸公司。2人合伙,一個是法人,另個是兼做出納,我是內(nèi)帳會計。外賬是代賬公司做。公司是去年5月份開始運(yùn)營,有個兼職會計,做到8月份就走了,我是去年12月份接手的,中間一段一直空著,資料也不齊全。現(xiàn)在是出納叫法人提供一下他的卡號,出納從公賬上打十萬到他法人的卡號上,然后法人又從這張卡上把這十萬返還到出納私賬上。出納的這個私賬其實就是公司的庫存現(xiàn)金賬,和她個人的賬沒有關(guān)系。老師,我想問的是出納可以這樣做嗎?
老師,我是常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計,公司一般人,2人合伙制,其中一人兼公司出納,不做現(xiàn)金賬。成立于去年5月份開始運(yùn)營,一直沒有會計,直到去年11月中旬去接手,接手后的正常運(yùn)營?,F(xiàn)在是幫他理前面的賬,一大堆資料,大致理了個頭序。去年5月份開始,法人熊總注冊資金35萬元,合伙人龔總注冊資金30萬元。法人熊總又出錢747500元,合伙人龔總又出線359700元。這些錢全部到了公司公賬上的,前面2筆會做分錄,借銀行存款,貸實收資本。后兩筆不會寫分錄?請指教?
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計,一般人,2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運(yùn)營,有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個公賬,一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時,兩個老板都往公賬里投錢吧,一個老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機(jī)的費用開支,從7月份開始有司機(jī)的費用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
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那這個業(yè)務(wù),具體分錄怎么做?我不會
您好,就一筆分錄? 借:其他應(yīng)收款-法人? ?貸:銀行 法人轉(zhuǎn)給出納這個不是從公司賬上走的,沒有分錄
那我是內(nèi)賬會計,怎么不做這個法人轉(zhuǎn)給出納的這個分錄?
您好,內(nèi)賬和外賬的區(qū)別只是一些沒有發(fā)票的收入和支出在記賬上有差異,法人轉(zhuǎn)給出納交公司什么事啊,人家以后用發(fā)票來報銷或還錢給公司的
好,假如有司機(jī)報銷他的費用2000元,怎么做分錄
這個是沒有發(fā)票的零星支出
您好,是從出納那里報銷吧,另外只是您理解的零星支出,稅法上沒有這個規(guī)定的,這個也只能做內(nèi)賬哈 借:管理費用-差旅費? 2000? 貸:現(xiàn)金 國家稅務(wù)總局2018年28號《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 按照《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》(國稅總局公告2018年28號),第九條的規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。 1、對按次納稅的自然人,向企業(yè)提供銷售、勞務(wù)或服務(wù),每次銷售額(不含稅)在500元以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。 2、自然人連續(xù)發(fā)生銷售,每日累計發(fā)生的銷售額作為一次,總金額在500以下,企業(yè)可憑自然人開具的個人收據(jù)在稅前扣除,無需發(fā)票。
那比如有人拿著一張是正規(guī)專票35800元汽車修理費來報賬,怎么處理?分錄??
您好,這個報銷從出納卡里走還是公賬啊 借:管理費用-維修費? 35800? 貸:現(xiàn)金或銀行? 35800
朋友您好,不好意思,出納的錢當(dāng)現(xiàn)金用,那分錄要改 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行 改為 借:現(xiàn)金 貸:銀行
汽車維修費有專票,是公對公支付
運(yùn)輸公司的汽車維修費
你好,借:管理費用-維修費? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? ?貸:銀行??
上次咨詢汽車維修費,老師說進(jìn)成本科目,這次怎么進(jìn)管理費用?到底依誰的?
您好,咱是物流公司的維修費進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本,咱是一般公司車不是主要資產(chǎn)入管理費用,入成本和費用科目都不影響利潤的計算,只是毛利率不一樣的
我公司是運(yùn)輸危險品公司,專門運(yùn)輸危險品化工原料的一家公司。
您好,那運(yùn)輸公司那記入主營業(yè)務(wù)成本啊
那我們回到最開始的一個問題?出納讓法人提供卡號一張,從公賬轉(zhuǎn)十萬到他賬上,然后法人又轉(zhuǎn)到出納私賬上,出納私賬也是常鑫運(yùn)輸公司的庫存現(xiàn)金賬。跟她個人沒有關(guān)聯(lián)的。這個業(yè)務(wù)怎么處理?
您好,就是出納卡上錢當(dāng)公司的現(xiàn)金哦 借:現(xiàn)金? 100000? ?貸:銀行? 100000
那她為什么這樣做呢?直接公賬轉(zhuǎn)私賬不可以的嗎?
您好,老板考慮到有些業(yè)務(wù)沒法取得發(fā)票,從私卡支付,不能在公司報銷的部分,以后老板把這個缺口補(bǔ)上