你好,需要在憑證錄完之后過賬,結(jié)賬才可以使得資產(chǎn)負債表平衡的。
老師,我這現(xiàn)在有一個新建的賬套,我做了幾個憑證資產(chǎn)負債表顯示不平,提示利潤表有余額是什么情況,是結(jié)轉(zhuǎn)之后平了就沒事了還是怎么回事
用軟件做賬,憑證都錄完后沒結(jié)賬,點開資產(chǎn)負債表提示“賬不平,請檢查報表公式設置”,該怎么辦
用軟件做賬,是不是無論錄沒錄完憑證,資產(chǎn)負債表都是平的
老師您好,我這咋結(jié)不了賬呢?顯示資產(chǎn)負債表不平衡?
老師我入完本月憑證查詢資產(chǎn)負債表顯示不平,要怎么處理呢
公司員工超過三十人,殘保金怎么計算
怎么可以少交點殘保金,
老師,我初級農(nóng)產(chǎn)品我暫估的時候按照一個價格假如是2元入賬,然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本2元,下個月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個不同的價格,一個是4元,一個是8元,那我紅沖上個月的暫估入賬2元,是不是上個月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄也要對應紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補充上去?老師麻煩給個分錄過來,謝謝
計提工資7600元(應發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個稅52,但是實際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會計分錄應該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產(chǎn)品,提供包送服務,但是公司沒有送貨車,都是喊的個人來送貨,收錢的時候都是和送貨運費一起給我們,但是這筆運費又不是我們的收入,請問有沒有好一點的辦法把運費分離出去
出口印花稅申報基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯,這個季度調(diào)賬了,申報后臺帶出的利潤表前后不符,但年累計數(shù)不變,是否可改變表里的明細數(shù)額,有沒有影響?
老師,請問一下商務費用可以入賬到時候調(diào)增的不哇
申請高企的研發(fā)人員,可以是勞務工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?
老師期初設置怎么填,結(jié)了賬,資產(chǎn)負債表平,期初設置怎么填
你好,期初數(shù),應當在建賬的時候就設置好。 而不是錄入了憑證之后才設置期初數(shù)的。
根據(jù)什么填,發(fā)生的業(yè)務填嗎
你好,期初數(shù),是根據(jù)上年期末數(shù)填寫啊?
收到,上期數(shù)不做行嗎
你好,有期初數(shù),就必須錄入的。 如果不設置期初數(shù),就會導致期末數(shù)也不對的?