你好,做原來(lái)的分路一模一樣的,然后金額用負(fù)數(shù)增值稅的表2填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師您好!公司前幾個(gè)月采購(gòu)一批商品,發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這些專(zhuān)票有問(wèn)題,讓對(duì)方公司開(kāi)具紅字信息表,然后我稅務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 那么賬務(wù)是要怎樣處理呢?是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了?不用提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
去年的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票銷(xiāo)售額是-9.4萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額-0.6萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)分錄怎么做 去年的分錄是: 借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)9.4萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.6萬(wàn)元 貸:銀行存款 10萬(wàn)元
你好,請(qǐng)問(wèn)去年9月會(huì)計(jì)憑證已做好,少開(kāi)了發(fā)票,但銷(xiāo)項(xiàng)金額已經(jīng)全部做進(jìn)去賬里了。之前的賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款 33200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32871.29 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額328.71,實(shí)際當(dāng)時(shí)只開(kāi)了30000元的發(fā)票,剩下的3200元,在今年6月份已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票?,F(xiàn)在這筆發(fā)票金額我該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
之前購(gòu)買(mǎi)服務(wù)5300元,現(xiàn)在中止服務(wù),收到對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票金額3000元,稅額180,這筆怎么寫(xiě)分錄?因?yàn)檫@個(gè)票以前已經(jīng)抵扣稅了,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆怎么寫(xiě)分錄?
去年支付的服務(wù)費(fèi)6500對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,今年發(fā)生4500退費(fèi),對(duì)方把之前發(fā)票全額沖紅了,又重新開(kāi)了張2000的專(zhuān)票,這個(gè)分錄怎么做?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫(xiě)有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專(zhuān)項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專(zhuān)項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買(mǎi)這個(gè)三輪車(chē)來(lái)用,把發(fā)票開(kāi)到我們公司,錢(qián)是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
老師,我需要的是詳細(xì)分錄,麻煩寫(xiě)一下
把原來(lái)的分錄發(fā)來(lái)我看一下用哪個(gè)科目的。
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)5000 進(jìn)項(xiàng)稅300 貸:銀行流水5300
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)5000 進(jìn)項(xiàng)稅300 貸:銀行存款5300
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)5000負(fù)數(shù)? 進(jìn)項(xiàng)稅300負(fù)數(shù) 貸:銀行存款5300負(fù)數(shù)?? 增值稅的表2填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,收到的紅字發(fā)票總額是3180,不是全部紅沖了,金額是不是要改成,3000,180,3180
是不是只做這一筆就夠了?不用再做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄了?
你好 是的 這樣是對(duì)的? 不做轉(zhuǎn)出分錄了?