您好,對(duì)的,這樣的話是不太好的
老師,馬上年底了,跨年發(fā)票說(shuō)要在匯算清繳之前拿到,但是聽(tīng)說(shuō)前提是在今年暫估了成本,就是對(duì)于支付的款項(xiàng),在年底前最好都做暫估嗎?建筑行業(yè)暫估都在工程施工里面,這幾個(gè)月公司沒(méi)有收入,不好結(jié)轉(zhuǎn)成本,就放工程施工里面一直放著行嗎
您好,我們公司主營(yíng)租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(fèi)(有發(fā)票才付款的)的款項(xiàng)是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過(guò)哪個(gè)科目過(guò)度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時(shí)候又主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒(méi)有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師您好!建筑施工企業(yè)在賬里做了暫估收入,但是在賬里實(shí)際確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)s小于上述暫估的收入,這讓稅務(wù)看到了是不是不太好????!謝謝!!
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開(kāi)了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒(méi)有收到錢(qián),7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒(méi)有錢(qián)發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢(qián)了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問(wèn)下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
老師您好!我們是建筑企業(yè),賬上掛了好多暫估的應(yīng)收賬款沒(méi)有確認(rèn)收入,分錄是——借:應(yīng)收賬款(暫估) 貸:工程結(jié)算,這些都沒(méi)有確認(rèn)收入,就這樣掛著,這樣是不是會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)??!!謝謝?。?/p>
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元