你好!你存貨還有嗎?
本月企業(yè)的進項大于銷賬,還有稅盤維護費280全額抵扣的,月末這個進項和銷賬需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有全額抵扣的280要做處理嗎
老師好,公司注銷,還有尚未抵扣完的進項稅額,是差旅費的進項稅額,請問怎么處理?還有稅控服費280元也未抵,要怎么處理?
賬上應交稅費—待抵扣進項稅額科目有余額,但增值稅申報表上沒有留抵稅額了,這個待抵扣進項稅額的余額應該怎樣處理?
請問企業(yè)要注銷,待抵扣進項稅額還有余額,這個要處理嗎?
有關(guān)工資薪金問題,基本工資3000崗位500交通補貼500話費補貼300減掉請假100合計4200.問1.個稅申報是按4200申報吧?2.社保繳費基數(shù)是按3000吧?公積金繳費基數(shù)按多少?
對方客戶不付款 溝通完 對方客戶經(jīng)理自己墊付 后期他們公司打款了再讓我們打款給他個人 這怎么操作有什么風險 怎樣操作比較合規(guī)
公戶沒有接手銀行承兌的功能,可以直接去銀行開通嗎
老師,核對賬目的時候,發(fā)現(xiàn)把保潔2月份工資多計提了一遍,我是否可以現(xiàn)在紅沖掉?
一般納稅人代加工烘干開發(fā)票的稅率是幾個點
老師好,中級會計師證書有含金量嘛?好找工作不?
老師 公司租房是不是來發(fā)票才能攤銷 公司租車也一樣吧
有一筆貨款發(fā)票收到了,計入成本了,但是部分貨款不是對公戶付的款,這個怎么記呢,可以沖其他應付款嗎 這個應付賬款
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費,住宿費,記入工程施工一間接費,還過應付職工薪酬一褔利費不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項目上。
老師下午好!想問下暫估入賬這個科目掛賬的時候:借:原材料,貸:應付賬款-原材料暫估入庫,還是貸:應付賬款-供應商名稱暫估入庫
還有20多萬
你好!你處理存貨和固定資產(chǎn)的時候去抵扣就好
固定資產(chǎn)只有三臺電腦,都已經(jīng)折舊完賣不出去,要怎樣處理?
你好!你有余額稅務局就會讓你處置。 賣100元也是處置
那待認證稅額有余額可以嗎?還是一定要余部清零?
你好!是都要清空了
都認證了在增值稅納稅申報表就有留抵稅額了。
你好!你不是還有20萬貨物沒有處理嗎
就是用這個全抵了?
你好!是的。用這些去抵扣