您好 月末這個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷賬不需要結(jié)轉(zhuǎn) 還有全額抵扣的280不要做處理
老師,還有個(gè)問題想請(qǐng)教您。比如說9月無銷項(xiàng),但有進(jìn)項(xiàng)。我把進(jìn)項(xiàng)票做了認(rèn)證抵扣,當(dāng)月做賬全額做應(yīng)交稅費(fèi),月末是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)了嘛?形成以后留抵?
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問本月的加計(jì)抵減額需要賬務(wù)處理嗎
我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計(jì)抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)月,請(qǐng)問本月的加計(jì)抵減額需要賬務(wù)處理嗎
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是先把所有的進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底結(jié)算成本的時(shí)候需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,就提多少,剩下的還放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里是嗎?
本月企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)大于銷賬,還有稅盤維護(hù)費(fèi)280全額抵扣的,月末這個(gè)進(jìn)項(xiàng)和銷賬需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有全額抵扣的280要做處理嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)