你好需要計算做好了發(fā)給你
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應(yīng)付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應(yīng)付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進(jìn)了實收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認(rèn)繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
@直老師?@海青?老師,1、投資款可以轉(zhuǎn)一般戶?2、股東退股、原來投30萬、退股的話也可以退30萬?3、手工賬做賬,登記庫存商品,不是可以打印清單在后面嘛、那月底盤點庫存的時候也是我們自己做進(jìn)銷存的表來盤點哦
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤分配未分配利潤調(diào)高嗎?
計提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計提和發(fā)放社保這樣做有什么問題嗎?
只有進(jìn)項稅,沒有銷項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請問工廠的高堆車,換了四個輪子,花了1100元,是車間用的,這個輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤收入之類的不是真實的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時候,是不是需要金額比57657小就可以了。因為是好幾筆外匯合一起的
老師你好,我開了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計入營業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個月工資42089 五險一金扣除680.08 第二個月41007 第三個月38884 第四個月 42453 第五個月 39021五險一金扣除680.08沒有其他費(fèi)用扣除 問每個月交多少個稅
老師就是我的基本戶信息打印紙一般是哪里來的
你好1、投資款只能是基本戶 2、在沒有虧損的情況下實收資本退30,如果有盈利分紅那就更多了 3、月底盤點庫存的時候也是我們自己做進(jìn)銷存的表來盤點實物資產(chǎn)